lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caririaçu

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 21912 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 03/10/2025 - 13:18:52
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/08/2025 01070247
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA , DUR [...]
LIQUIDADO 12.698,01
29/08/2025 01070246
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CASA CIVI DESTE MUNICIPIOL, DURANTE O CORRENTE [...]
LIQUIDADO 8.011,91
29/08/2025 01070225
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 880,00
29/08/2025 01070225
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 880,00
29/08/2025 01070224
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 560,00
29/08/2025 01070224
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 560,00
29/08/2025 01070223
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 960,00
29/08/2025 01070223
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 960,00
29/08/2025 01070222
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 400,00
29/08/2025 01070222
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 400,00
29/08/2025 01070169
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. DUR [...]
LIQUIDADO 9.582,83
29/08/2025 01070169
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. DUR [...]
LIQUIDADO 401,95
29/08/2025 01070168
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O CORRE [...]
LIQUIDADO 492,06
29/08/2025 01070168
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O CORRE [...]
LIQUIDADO 368,57
29/08/2025 01070168
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O CORRE [...]
LIQUIDADO 5.897,13
29/08/2025 01070167
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0036.
LIQUIDADO 11.260,00
29/08/2025 01070166
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 19 MEGAS, CONF. NF 173
PAGO 760,00
29/08/2025 01070166
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 19 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR BOLSA FAMÍLIA PERTENCENTES A SECRETAR [...]
LIQUIDADO 760,00
29/08/2025 01070165
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 14 MEGAS, CONF. NF 172
PAGO 560,00
29/08/2025 01070165
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 14 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
LIQUIDADO 560,00
29/08/2025 01070164
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, CONF. NF 169
PAGO 400,00
29/08/2025 01070164
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA O BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
LIQUIDADO 400,00
29/08/2025 01070163
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, CONF.NF 168
PAGO 320,00
29/08/2025 01070163
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
LIQUIDADO 320,00
29/08/2025 01070161
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR, 198
PAGO 1.497,50
29/08/2025 01070151
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
LIQUIDADO 37.429,84
29/08/2025 01070151
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
LIQUIDADO 1.818,18
29/08/2025 01070143
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 14 MEGAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU.
PAGO 560,00
29/08/2025 01070143
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 14 MEGAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU.
LIQUIDADO 560,00
29/08/2025 01070142
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 22 MEGAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
PAGO 880,00
29/08/2025 01070142
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 22 MEGAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
LIQUIDADO 880,00
29/08/2025 01070141
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.040,00
29/08/2025 01070141
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.040,00
29/08/2025 01070140
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADS D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
PAGO 1.747,50
29/08/2025 01070099
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA [...]
PAGO 2.862,49
29/08/2025 01070092
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 128.943,98
29/08/2025 01070092
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
LIQUIDADO 128.943,98
29/08/2025 01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2025 SEC. ASSISTENCIA FMAS - EFETIVO
PAGO 44.158,16
29/08/2025 01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2025 SEC. ASSISTENCIA FMAS - COMISSIONADO
PAGO 20.308,00
29/08/2025 01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 8.991,00
29/08/2025 01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 20.308,00
29/08/2025 01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 70.951,00
29/08/2025 01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 44.158,16
29/08/2025 01070090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 112.767,65
29/08/2025 01070090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 112.767,65
29/08/2025 01070059
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O [...]
PAGO 1.593,55
29/08/2025 01070059
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O [...]
PAGO 8,83
29/08/2025 01070059
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
LIQUIDADO 8,83
29/08/2025 01070059
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
LIQUIDADO 1.593,55
29/08/2025 01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
PAGO 1,48
29/08/2025 01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
PAGO 11,94
29/08/2025 01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
PAGO 12.148,20
29/08/2025 01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
LIQUIDADO 1,48
29/08/2025 01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
LIQUIDADO 11,94
29/08/2025 01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
LIQUIDADO 12.148,20
29/08/2025 01040140
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO, CONF. NF 202
PAGO 2.000,00
29/08/2025 01040139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O [...]
LIQUIDADO 5.083,48
29/08/2025 01040138
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.600,00
29/08/2025 01040137
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.200,00
29/08/2025 01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 615,71

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