lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caririaçu

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17198 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 15/08/2025 - 14:09:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.029,60
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.029,60
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.330,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.330,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.866,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 910,80
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.866,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.509,60
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.330,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.652,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.623,60
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.330,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 910,80
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.504,80
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.742,40
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010101
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 1,01
15/07/2025 02010101
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 1,01
15/07/2025 01070150
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ORGÃO PUBLICOS DE SANEAMENTO, FATURAMENTO, NEGOCIAÇÃO DE DEBITOS E GESTÃO DE CONVENIO JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO [...]
LIQUIDADO 970,00
15/07/2025 01070056
LUCIMARIA PEREIRA SOUZA DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.080,00
15/07/2025 01070056
LUCIMARIA PEREIRA SOUZA DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
LIQUIDADO 1.080,00
15/07/2025 01070055
ISAC FREITAS BARBOSA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.080,00
15/07/2025 01070055
ISAC FREITAS BARBOSA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
LIQUIDADO 1.080,00
15/07/2025 01070054
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 882
PAGO 593,75
15/07/2025 01070054
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
LIQUIDADO 593,75
15/07/2025 01070053
JOS KAIQUE PEREIRA FEITOSA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.080,00
15/07/2025 01070053
JOS KAIQUE PEREIRA FEITOSA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CRECHE DONA MARTINHA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.080,00
15/07/2025 01070052
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 876
PAGO 3.522,84
15/07/2025 01070052
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
LIQUIDADO 3.522,84
15/07/2025 01070051
HELVIO WARNOLDS ALCANTARA TEIXEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.080,00
15/07/2025 01070051
HELVIO WARNOLDS ALCANTARA TEIXEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES FEITOSA, EM VIRTUDE DA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUES AOS RESP [...]
LIQUIDADO 1.080,00
15/07/2025 01040022
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.868,08
15/07/2025 01040022
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 4.868,08
14/07/2025 31010013
ANTONIO EDMILSON TAVARES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 508, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
PAGO 2.000,00
14/07/2025 31010013
ANTONIO EDMILSON TAVARES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 508, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
LIQUIDADO 2.000,00
14/07/2025 27060037
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 2.673,00
14/07/2025 26060016
WALESVICK ANDERSON SOUZA PINHO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 45.000,00
14/07/2025 26060016
WALESVICK ANDERSON SOUZA PINHO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA WAWÁ PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO (SÃO PEDRO) DO MUNICÍPIO DE C [...]
LIQUIDADO 45.000,00
14/07/2025 20060019
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.200,00
14/07/2025 18060058
DANIEL DIAS BATISTA-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO, CONF. NF 33
PAGO 2.000,00
14/07/2025 14070018
DANIEL DIAS BATISTA-ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS PARTÍCIPES DO EVENTO E SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO NO ALMOÇO DOS PALESTRANTES E CONVIDADOS DO IV SEMINÁRIO E AUDI [...]
EMPENHADO 1.569,00
14/07/2025 14070017
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE 20251682713, ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE [...]
LIQUIDADO 103,03
14/07/2025 14070017
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE 20251682713, ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE [...]
EMPENHADO 103,03
14/07/2025 14070016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9718 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 770,40
14/07/2025 14070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9718 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 765,00
14/07/2025 14070014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POW 9408 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 882,00
14/07/2025 14070013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO KWID PLACA SBD 1I46 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.107,00
14/07/2025 14070012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 6F85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 810,00
14/07/2025 14070011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO, TROCA OLEO E PINCE A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SBP 3J66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 468,00
14/07/2025 14070010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT-4800, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
EMPENHADO 1.235,70
14/07/2025 14070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO S-10 DE PLACA PMK-1118, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
EMPENHADO 792,00
14/07/2025 14070008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT 4800, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
EMPENHADO 954,00
14/07/2025 14070007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, OLEO 5W30, FILTRO LUBR, FLUIDO FR, LIMPA CONTATO, SILICONE DIRKO E FILTRO CABINE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SBP 3J [...]
EMPENHADO 830,70
14/07/2025 14070006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
EMPENHADO 2.152,00

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