lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caririaçu

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7106 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/07/2025 - 09:01:40
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/02/2025 17020014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 429X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
EMPENHADO 1.885,50
17/02/2025 17020013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
EMPENHADO 1.105,20
17/02/2025 17020012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SUSPENSÃO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS NEOBUS DE PLACAS SBQ 9J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 405,00
17/02/2025 17020011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
EMPENHADO 2.682,00
17/02/2025 17020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.543,50
17/02/2025 17020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REBOQUE A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6657, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.440,00
17/02/2025 17020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 735,30
17/02/2025 17020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 765,00
17/02/2025 17020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 477,00
17/02/2025 17020005
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 865,00
17/02/2025 17020004
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AUTOMOTIVO VEICULO TIPO CINTROEN C3 PLACA SBM-6G28, PRETENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
EMPENHADO 290,60
17/02/2025 17020003
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CINTROEN C3 PLACA SBM-6G28, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA.
EMPENHADO 287,40
17/02/2025 17020002
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO CITROEN C3 DE PLACAS THX0F09, THW8G69, THX0F09 E FIAT DUCATO DE PLACAS THX5A29, [...]
EMPENHADO 1.450,00
17/02/2025 17020001
CARTÀRIO CARIRI - 2§ OFÖCIO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARI [...]
LIQUIDADO 220,97
17/02/2025 17020001
CARTÀRIO CARIRI - 2§ OFÖCIO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARI [...]
EMPENHADO 220,97
17/02/2025 13020009
ALA - ARTEFATOS DE LAB. E COM. LTDA EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
LIQUIDADO 976,00
17/02/2025 13020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
LIQUIDADO 1.440,00
17/02/2025 13020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
LIQUIDADO 990,00
17/02/2025 13020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
LIQUIDADO 1.503,00
17/02/2025 13020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
LIQUIDADO 1.757,70
17/02/2025 13020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
LIQUIDADO 2.303,10
17/02/2025 13020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO IVECO DE PLACAS RIC2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.710,00
17/02/2025 13020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO IVECO DE PLACAS RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 2.793,60
17/02/2025 10020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.260,00
17/02/2025 10020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.350,00
17/02/2025 07020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 558,00
17/02/2025 07020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 609,30
17/02/2025 07020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.035,00
17/02/2025 07020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.710,00
17/02/2025 07020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.530,00
17/02/2025 07020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.748,00
17/02/2025 07010008
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 34.625,40
17/02/2025 03020014
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 755
PAGO 915,80
17/02/2025 03020013
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 758
PAGO 3.814,94
17/02/2025 03020005
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 CAMISETAS, CONF. 166
PAGO 750,00
17/02/2025 03020004
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 507,00
17/02/2025 03020003
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 165,00
17/02/2025 02010257
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.
PAGO 47,44
17/02/2025 02010257
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE ESTE C [...]
LIQUIDADO 47,44
17/02/2025 02010136
ANTONIO HERCULES PINHEIRO
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº11
PAGO 3.000,00
17/02/2025 02010136
ANTONIO HERCULES PINHEIRO
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE NO MINIMO 7,98 KWP DE GERAÇÃO COM FOR [...]
LIQUIDADO 3.000,00
17/02/2025 02010135
ANTONIO HERCULES PINHEIRO
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº1467585
PAGO 25.570,36
17/02/2025 02010135
ANTONIO HERCULES PINHEIRO
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE NO MINIMO 7,98 KWP DE GERAÇÃO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PERMAN [...]
LIQUIDADO 25.570,36
17/02/2025 02010124
TP TURISMO LTDA-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 220,68
17/02/2025 02010093
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNIC [...]
LIQUIDADO 64.187,22
17/02/2025 02010090
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CEMITERIOS) DESTE MUNICÍPIO, D [...]
LIQUIDADO 598,65
17/02/2025 02010089
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CASA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
LIQUIDADO 1.704,86
17/02/2025 02010087
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
LIQUIDADO 84,99
17/02/2025 02010086
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
LIQUIDADO 215,61
17/02/2025 02010085
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 11.795,54
17/02/2025 02010085
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 5.473,76
17/02/2025 02010085
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 5.473,76
17/02/2025 02010085
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 11.795,54
17/02/2025 02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
LIQUIDADO 2.312,41
17/02/2025 02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
LIQUIDADO 8.262,24
17/02/2025 02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 493,73
17/02/2025 02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 480,85
17/02/2025 02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 910,69
17/02/2025 02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 112,00
17/02/2025 02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.494,27

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024