lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 109.510.251,59

Total liquidado

R$ 72.619.916,81

Total pago

R$ 67.298.247,12

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18870 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/07/2026 - 09:00:42
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/03/2026 02010410
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
PAGO 1.898,56
18/03/2026 02010410
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
PAGO 1.462,00
18/03/2026 02010409
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
PAGO 841,50
18/03/2026 02010408
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
PAGO 2.431,50
18/03/2026 02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
PAGO 29.875,94
18/03/2026 02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
PAGO 5.734,27
18/03/2026 02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
PAGO 2.521,67
18/03/2026 02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
PAGO 13.601,33
18/03/2026 02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
PAGO 734,09
18/03/2026 02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
PAGO 4.704,87
18/03/2026 02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
PAGO 6.421,75
18/03/2026 02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
PAGO 4.122,12
18/03/2026 02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
PAGO 7.128,39
18/03/2026 02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
PAGO 12.925,00
18/03/2026 02010403
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE [...]
PAGO 1.064,28
18/03/2026 02010402
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRE [...]
PAGO 1.064,29
18/03/2026 02010401
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE [...]
PAGO 3.613,18
18/03/2026 02010401
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2026.
PAGO 11.243,12
18/03/2026 02010400
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
PAGO 258,06
18/03/2026 02010399
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRE [...]
PAGO 8.486,06
18/03/2026 02010399
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRE [...]
PAGO 57.522,45
18/03/2026 02010398
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
PAGO 4.765,10
18/03/2026 02010358
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU- [...]
LIQUIDADO 2.041,80
18/03/2026 02010358
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU- [...]
LIQUIDADO 2.028,00
18/03/2026 02010264
SAMPAIO E LOPES LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, POR MEIO DE POSTOS LOCALIZADOS NO PERÍMETRO DA CIDADE [...]
LIQUIDADO 3.004,14
18/03/2026 02010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUN [...]
PAGO 1.700,00
18/03/2026 02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, D [...]
PAGO 850,00
18/03/2026 02010044
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, D [...]
PAGO 1.105,00
18/03/2026 02010025
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 663,22
18/03/2026 02010023
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
PAGO 8.030,86
18/03/2026 02010023
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
LIQUIDADO 8.030,86
18/03/2026 02010022
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
PAGO 4.518,21
18/03/2026 02010022
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
LIQUIDADO 4.518,21
18/03/2026 02010012
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 5.543,32
18/03/2026 02010011
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.649,28
18/03/2026 02010007
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.012,09
18/03/2026 02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 52,00
18/03/2026 02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 52,00
17/03/2026 17030047
MARIA IDELANIA BATISTA DE LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHORA MARIA IDELANIA BATISTA DE LIMA, COORDENADORA DO PSF, INSCRITA NO CPF Nº 040.731.703-17, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, OBJE [...]
LIQUIDADO 70,00
17/03/2026 17030047
MARIA IDELANIA BATISTA DE LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHORA MARIA IDELANIA BATISTA DE LIMA, COORDENADORA DO PSF, INSCRITA NO CPF Nº 040.731.703-17, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, OBJE [...]
EMPENHADO 70,00
17/03/2026 17030046
ANTONIA LIDIANE BRILHANTE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA ANTONIA LIDIANE BRILHANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, INSCRITO NO CPF Nº. 027.226.683-35, PARA A CI [...]
LIQUIDADO 70,00
17/03/2026 17030046
ANTONIA LIDIANE BRILHANTE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA ANTONIA LIDIANE BRILHANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, INSCRITO NO CPF Nº. 027.226.683-35, PARA A CI [...]
EMPENHADO 70,00
17/03/2026 17030045
VANDERLI PINTO MARCULINO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SENHOR VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, NO DIA 018 DE MARÇO, NA CI [...]
LIQUIDADO 150,00
17/03/2026 17030045
VANDERLI PINTO MARCULINO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SENHOR VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, NO DIA 018 DE MARÇO, NA CI [...]
EMPENHADO 150,00
17/03/2026 17030044
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
EMPENHADO 1.900,00
17/03/2026 17030043
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 522,00
17/03/2026 17030042
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 0E16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 567,00
17/03/2026 17030041
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SAL 1H47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 684,00
17/03/2026 17030040
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA RIB 1H43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 738,00
17/03/2026 17030039
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA RIB 1H43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 883,80
17/03/2026 17030038
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SAL 1H47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 711,00
17/03/2026 17030037
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 0E16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 864,00
17/03/2026 17030036
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 639,90
17/03/2026 17030035
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TORNEIRO A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS NEOBUS PLACA SBL 4E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 873,00
17/03/2026 17030034
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO IGNIÇÃO, SUPORTE BATERIA E SAIDA TETO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 972,00
17/03/2026 17030033
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO CUICA E SISTEMA AR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 882,00
17/03/2026 17030032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DIFERENCIAL A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS NEOBUS PLACA SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETAERIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.530,00
17/03/2026 17030031
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PORTA BAU TRAZEIRA E LATERAL A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.430,00
17/03/2026 17030030
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO VAZAMENTO AGUA, SUSPENSÃO E FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.368,00
17/03/2026 17030029
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO VAZAMENTO AGUA E SUSPENSÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA SBP 1G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 774,00

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