lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 22090 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 07/10/2025 - 16:01:48
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/06/2025 02010129
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 02010294, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL JUNTO AO REG [...]
LIQUIDADO 13.011,60
20/06/2025 02010128
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 523, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JUNHO DE 2025.
PAGO 5.322,56
20/06/2025 02010128
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM PRECESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
LIQUIDADO 5.322,56
20/06/2025 02010126
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 522, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JUNHO DE 2025.
PAGO 4.292,39
20/06/2025 02010126
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES,JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVC [...]
LIQUIDADO 4.292,39
20/06/2025 02010125
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTD
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 48313, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JUNHO DE 2025.
PAGO 225,00
20/06/2025 02010125
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTD
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR,REFERENTE AO EXERCICIO FIN [...]
LIQUIDADO 225,00
20/06/2025 02010065
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 2.165,83
20/06/2025 02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 11.503,21
20/06/2025 02010063
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 3.252,14
20/06/2025 02010062
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 7.326,71
20/06/2025 02010061
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 7.755,44
20/06/2025 02010060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 2.411,52
20/06/2025 02010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.992,84
20/06/2025 02010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.923,69
20/06/2025 02010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 6.064,09
20/06/2025 02010016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 23.972,70
20/06/2025 02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2025 - INSS CRAS
PAGO 1.219,91
20/06/2025 02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2025 - INSS FMAS
PAGO 12.662,51
20/06/2025 02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2025 - INSS CONSELHO TUTELAR
PAGO 1.832,53
20/06/2025 01050013
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº4708, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JUNHO DE 2025.
PAGO 2.160,00
20/06/2025 01050013
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010157, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SETREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTAÇÃO [...]
LIQUIDADO 2.160,00
20/06/2025 01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 12.044,56
20/06/2025 01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 0,19
20/06/2025 01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
LIQUIDADO 12.044,56
20/06/2025 01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
LIQUIDADO 0,19
20/06/2025 01040139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 4.626,58
20/06/2025 01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.607,67
20/06/2025 01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 20.474,76
20/06/2025 01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.624,18
20/06/2025 01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 612,53
20/06/2025 01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 11.515,64
20/06/2025 01040129
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº1803, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JUNHO DE 2025.
PAGO 1.800,00
20/06/2025 01040129
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02010169,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM RECARGAS [...]
LIQUIDADO 1.800,00
20/06/2025 01040106
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 834, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JUNHO DE 2025.
PAGO 3.700,00
20/06/2025 01040106
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 02010132, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [...]
LIQUIDADO 3.700,00
18/06/2025 30050003
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 1.773,66
18/06/2025 29050012
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 190,00
18/06/2025 29050011
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.840,00
18/06/2025 29050010
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.575,00
18/06/2025 29050009
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 988,00
18/06/2025 29050008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 557,00
18/06/2025 29050007
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.838,03
18/06/2025 29050005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 30.722,65
18/06/2025 29050002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 14.841,62
18/06/2025 29050001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 10.098,50
18/06/2025 26050017
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA [...]
PAGO 142.948,09
18/06/2025 18060058
DANIEL DIAS BATISTA-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI [...]
EMPENHADO 2.000,00
18/06/2025 18060057
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
EMPENHADO 1.965,00
18/06/2025 18060056
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (WILLIAN DA SANFONA) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADE [...]
EMPENHADO 1.400,00
18/06/2025 18060055
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (FABINHO TESTADO) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES A [...]
EMPENHADO 1.500,00
18/06/2025 18060054
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (FORRÓ REAL) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES ALUSIV [...]
EMPENHADO 1.600,00
18/06/2025 18060053
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (WAWA PINHO) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES ALUSIV [...]
EMPENHADO 1.200,00
18/06/2025 18060052
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (NEGO RICO E FORRÓ DO MOVIMENTO) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS [...]
EMPENHADO 1.200,00
18/06/2025 18060051
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 4F35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.080,00
18/06/2025 18060050
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MOBI PLACA RIB 4F35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 413,10
18/06/2025 18060049
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 864,00
18/06/2025 18060048
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9838, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.821,60
18/06/2025 18060047
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MOBI PLACA RIE 6F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 693,00
18/06/2025 18060046
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.503,00

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