Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 15070027
TADEU GONÇALO DA CUNHA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 34105
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.800,00 |
30/07/2026 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070098
SOCORRO SUELIDA MEDEIROS OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 34103
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, LOCALUIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
30/07/2026 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070099
GABRIEL SANTANA COSTA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 34104
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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720,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070106
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 41
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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780,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070116
MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 944
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, TRANSPORTE, REFEIÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS [...]
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7.033,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070100
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 42
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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755,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070123
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 253
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 14 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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880,00 |
30/07/2026 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 29070001
FOPAG
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PROVENTOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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538,09 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 20070038
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 2141
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA PA MECANICA MODELO W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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4.014,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 20070039
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 2140
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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3.933,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 20070035
JOSÉ CLEUTON BATISTA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 34096
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA SANTANA, REALIZADO NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, NO DIA 25 JULHO DE 2026, JUNTO [...]
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1.800,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 20070045
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 3026
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PLACA OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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792,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 20070046
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 3027
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBQ 9J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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765,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 20070041
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 3024
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MAQUINA PA MECANICA MODELO W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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2.016,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 20070042
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 3025
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.809,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070109
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
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18.903,01 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070110
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
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9.161,01 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070111
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
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10.024,65 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070088
RONALDO LINHARES NUNES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 34099
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE FREEZERS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
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1.800,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070086
CICERO ROMÃO DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 34101
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEDRO NOGUEIRA MACHADO ?PEDRINHO PEREIRA?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, PROPORCIONANDO MELHORIA [...]
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1.700,00 |
30/07/2026 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070087
ANA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 34100
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
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1.800,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070102
59.219.680 JOAO FERNANDES QUEIROZ NETO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 26
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PPP PARA O SERVIDOR FRANCISCO DANIEL DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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700,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070105
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 55
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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3.500,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070107
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 63
SERVIÇO DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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2.930,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070089
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 48
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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495,00 |
30/07/2026 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070092
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 62
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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2.040,00 |
30/07/2026 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070093
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 53
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.140,00 |
30/07/2026 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070101
J. H. ALVES DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 19
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.575,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070090
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA Nota Fiscal: 61
SERVIÇOS DE BORACHARIA A SEREM PRESTADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.
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480,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070091
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA Nota Fiscal: 47
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.
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700,00 |
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