| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2026 |
09030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO MOTOR A SER PRESTADOS NO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SAR 8I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
2.610,00 |
|
| 20/03/2026 |
09030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO VAZAMENTO OLEO E RASTRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SAR 8I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
945,00 |
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| 20/03/2026 |
09030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO CAMBIO E SUSPENSÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA SBP 2C86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
675,00 |
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| 20/03/2026 |
09030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO ALTERNADOR E INSTALAÇÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
819,00 |
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| 20/03/2026 |
09030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO EIXO E ESTABILIZADOR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
990,00 |
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| 20/03/2026 |
09030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SISTEMA AR E PORTA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBD 6B98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.197,00 |
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| 20/03/2026 |
09030010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SUSPENSÃO E RASTRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SAR 8I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
963,00 |
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| 20/03/2026 |
09030009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LONA FR, ANTIFERRUGEM E CABO ENGATE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 7E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.274,40 |
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| 20/03/2026 |
09030008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ANTIFERRUGEM BRIL E AMORTECEDOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SAR 8I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.277,10 |
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| 20/03/2026 |
09030007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VALV PTA E PALHETA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBD 6B98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.409,40 |
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| 20/03/2026 |
09030006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
882,00 |
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| 20/03/2026 |
09030005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
927,00 |
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| 20/03/2026 |
04030006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO [...]
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030200
ATLANTIS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR (PAULO ROBERTO) ENTRE OS DIAS 22/03/26 A 24/03/26, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE EM EVENTO. JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIV [...]
|
PAGO |
1.221,41 |
|
| 20/03/2026 |
02030200
ATLANTIS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR (PAULO ROBERTO) ENTRE OS DIAS 22/03/26 A 24/03/26, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE EM EVENTO. JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.221,41 |
|
| 20/03/2026 |
02030177
SAMUEL VILAR PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030081
MATEUS SIEBRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA SEDE DO CENTRO CULTURAL (ANDERSON BORGES DE CARVALHO), JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030081
MATEUS SIEBRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA SEDE DO CENTRO CULTURAL (ANDERSON BORGES DE CARVALHO), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030080
JOSE ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AVISOS E CORRESPÔNDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030080
JOSE ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AVISOS E CORRESPÔNDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030079
ANA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030079
ANA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030078
JOSE PEREIRA CARDOSO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA SEDE DO CENTRO CULTURAL (ANDERSON BORGES DE CARVALHO), JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030078
JOSE PEREIRA CARDOSO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA SEDE DO CENTRO CULTURAL (ANDERSON BORGES DE CARVALHO), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030077
JEFFERSON KALLEU FEITOSA DUARTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, ATRAVES DA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030077
JEFFERSON KALLEU FEITOSA DUARTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030040
CICERA LUANA BRITO DOS SANTOS DIAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030040
CICERA LUANA BRITO DOS SANTOS DIAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030039
JOSE FERNANDES VIEIRA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIGILANCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, LOCALIZADA NO BAIRRO PARAISO, NO TURNO DA NOITE, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030039
JOSE FERNANDES VIEIRA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIGILANCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, LOCALIZADA NO BAIRRO PARAISO, NO TURNO DA NOITE, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030038
CICERA LIDIANE COSTA FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA CEI DONA MARTINHA, LOCALIZADA NO BAIRRO PERNAMBUQUINHO NA SEDE DE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SEC [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030038
CICERA LIDIANE COSTA FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA CEI DONA MARTINHA, LOCALIZADA NO BAIRRO PERNAMBUQUINHO NA SEDE DE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030037
MARIA VITORIA BRITO ALENCAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA JULITA FARIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO PARAÍSO NA SEDE DE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030037
MARIA VITORIA BRITO ALENCAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA JULITA FARIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO PARAÍSO NA SEDE DE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030036
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.900,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030036
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, PERTENCENTES AOS CO [...]
|
LIQUIDADO |
7.900,00 |
|
| 20/03/2026 |
02020195
JOSE WESLEY DE FRANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE D [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 20/03/2026 |
02020195
JOSE WESLEY DE FRANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 20/03/2026 |
02020192
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.840,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010474
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
8.773,33 |
|
| 20/03/2026 |
02010474
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
15.353,33 |
|
| 20/03/2026 |
02010474
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
24.126,66 |
|
| 20/03/2026 |
02010436
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, SEM QUALQUER EX [...]
|
PAGO |
2.733,51 |
|
| 20/03/2026 |
02010436
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, SEM QUALQUER EXCLUSIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.733,51 |
|
| 20/03/2026 |
02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
902,48 |
|
| 20/03/2026 |
02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
22.580,64 |
|
| 20/03/2026 |
02010348
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NOS PROGRAMAS CRAS E SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA.
|
LIQUIDADO |
11.168,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010348
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NOS PROGRAMAS CRAS E SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA.
|
LIQUIDADO |
8.600,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010346
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PROGRAMA CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA.
|
LIQUIDADO |
4.950,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010345
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA.
|
LIQUIDADO |
9.708,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010343
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA.
|
LIQUIDADO |
12.421,66 |
|
| 20/03/2026 |
02010342
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
14.708,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010332
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
31.531,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010332
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010331
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010331
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010330
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
14.950,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010330
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
45.270,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010330
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
16.740,83 |
|
| 20/03/2026 |
02010330
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
149.300,00 |
|