lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 26273 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 15/11/2025 - 13:08:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/02/2025 02010049
OI S.A.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DOS SERVICOS DE TELEFONIA EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 103,56
05/02/2025 02010049
OI S.A.
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DOS SERVICOS DE TELEFONIA EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 103,56
04/02/2025 31010015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS P [...]
LIQUIDADO 1.206,00
04/02/2025 31010014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, P [...]
LIQUIDADO 1.549,80
04/02/2025 31010012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 1.606,50
04/02/2025 31010011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 3.300,30
04/02/2025 31010010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 2.070,00
04/02/2025 31010001
F A DE LIMA AUTOPE?AS - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 5.000,00
04/02/2025 16010015
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 17.134,69
04/02/2025 16010014
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 5.970,50
04/02/2025 07010015
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 3.390,73
04/02/2025 04020003
JUCELIO SANTANA DE LIMA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 290,00
04/02/2025 04020002
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE EFLUENTES ORGANICOS RETIRADOS DA FOSSA LOCALIZADA EM BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN [...]
EMPENHADO 700,00
04/02/2025 04020001
MARIA DAYANY BEZERRA PEREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 225,00
04/02/2025 03020032
CASA DO ELETRICISTA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.351,30
04/02/2025 03020032
CASA DO ELETRICISTA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.351,30
04/02/2025 03020026
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO,
PAGO 70,00
04/02/2025 03020025
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO,
PAGO 70,00
04/02/2025 03020024
JOAO JOSE DA SILVA NETO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO,
PAGO 70,00
04/02/2025 03020004
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA OS COMPUTADORES DOS ORGÃOS QUE COMPETEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 507,00
04/02/2025 03020003
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA OS COMPUTADORES DOS ÓRGÃOS QUE COMPETEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 165,00
04/02/2025 03020002
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 255,00
04/02/2025 03020001
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 588,00
04/02/2025 02010283
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTARORES PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 320,00
04/02/2025 02010281
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.040,00
04/02/2025 02010279
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 14 MEGAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU.
LIQUIDADO 560,00
04/02/2025 02010277
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
LIQUIDADO 1.200,00
04/02/2025 02010274
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 22 MEGAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
LIQUIDADO 880,00
04/02/2025 02010271
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 33 MEGAS,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 1.320,00
04/02/2025 02010246
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 16.347,30
04/02/2025 02010245
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 3.000,00
04/02/2025 02010234
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 518,74
04/02/2025 02010228
IDEAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE, PRESTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, SISTEMAS E PROGRAMAS, [...]
LIQUIDADO 17.419,23
04/02/2025 02010217
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.894,12
04/02/2025 02010119
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 136
PAGO 200.374,13
04/02/2025 02010119
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA CONFORME MEDIÇÃO COMPETENCIA 01/2025, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, RESÍDUOS VEGETAIS, CO [...]
LIQUIDADO 200.374,13
04/02/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 469,20
04/02/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 302,60
04/02/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 302,60
04/02/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 469,20
04/02/2025 02010104
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE [...]
LIQUIDADO 70,00
04/02/2025 02010098
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
PAGO 140,00
04/02/2025 02010098
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRAÇAS E JARDINS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
LIQUIDADO 140,00
04/02/2025 02010097
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
PAGO 1.046,50
04/02/2025 02010097
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 1.046,50
04/02/2025 02010096
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
PAGO 245,00
04/02/2025 02010096
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 245,00
04/02/2025 02010094
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
PAGO 35,00
04/02/2025 02010094
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
LIQUIDADO 35,00
04/02/2025 02010073
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 598,50
04/02/2025 02010073
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 598,50
04/02/2025 02010059
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 315,00
04/02/2025 02010058
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 105,00
04/02/2025 02010021
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.566,70
04/02/2025 02010021
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.566,70
03/02/2025 31010003
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 250,80
03/02/2025 31010002
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 690,00
03/02/2025 31010001
F A DE LIMA AUTOPE?AS - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS 235/75 - 17,5 - NACIONAL DE 1ª LINHA, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 5.000,00
03/02/2025 17010004
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO, CONF. NF 747
PAGO 3.155,91
03/02/2025 17010003
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 749
PAGO 310,08

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