lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caririaçu

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17198 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 15/08/2025 - 14:09:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/02/2025 11020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.125,00
13/02/2025 11020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.696,50
13/02/2025 11020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FILTROS E SENSOR PRESSÃO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VW NEOBUS DE PLACAS SBL4G565, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 826,20
13/02/2025 07020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 600,00
13/02/2025 07020009
CICERO SILVA DE LIMA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
PAGO 250,00
13/02/2025 06020002
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 996
PAGO 212.497,47
13/02/2025 05020005
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
LIQUIDADO 5.946,26
13/02/2025 03020048
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGO 356,05
13/02/2025 02010206
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 11.241,00
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.S
PAGO 665,00
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 665,00
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 665,00
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 665,00
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 665,00
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 665,00
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 665,00
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.504,80
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 665,00
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 665,00
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.029,60
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.509,60
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.623,60
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.623,60
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.623,60
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.504,80
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.504,80
13/02/2025 02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.504,80
13/02/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 455,60
13/02/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 455,60
13/02/2025 02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 18.592,76
13/02/2025 02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.119,84
13/02/2025 02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.615,31
13/02/2025 02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
LIQUIDADO 2.615,31
13/02/2025 02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
LIQUIDADO 18.592,76
13/02/2025 02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
LIQUIDADO 1.119,84
13/02/2025 02010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGO 6.424,74
13/02/2025 02010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, DO SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 6.424,74
12/02/2025 12020010
JOSE ROGERIO FERREIRA TAVARES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ ROGÉRIO FERREIRA TAVARES, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA, INSCRITO NO CPF Nº 762.618.083-68, [...]
LIQUIDADO 150,00
12/02/2025 12020010
JOSE ROGERIO FERREIRA TAVARES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ ROGÉRIO FERREIRA TAVARES, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA, INSCRITO NO CPF Nº 762.618.083-68, [...]
EMPENHADO 150,00
12/02/2025 12020009
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, QUANTO A INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO PERMA [...]
EMPENHADO 2.200,00
12/02/2025 12020008
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 2.050,00
12/02/2025 12020007
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.600,00
12/02/2025 12020006
CICERO MOISES DA SILVA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PEQUENOS REPAROS E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E IN [...]
EMPENHADO 2.300,00
12/02/2025 12020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHOETE MITSUBISHI DE PLACAS SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.620,00
12/02/2025 12020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT STRADA DE PLACAS SBP2C86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.530,00
12/02/2025 12020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
EMPENHADO 855,00
12/02/2025 12020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS P [...]
EMPENHADO 558,00
12/02/2025 12020001
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM REFORMA DE CALÇAMENTO DE RUAS NA ZONA [...]
EMPENHADO 3.250,00
12/02/2025 10020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.260,00
12/02/2025 10020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS P [...]
LIQUIDADO 1.260,00
12/02/2025 10020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.350,00
12/02/2025 10020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
LIQUIDADO 1.350,00
12/02/2025 07020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO HONDA XLR 125 PLACA HXV-1308, ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.
LIQUIDADO 600,00
12/02/2025 07020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 558,00
12/02/2025 07020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 609,30
12/02/2025 07020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.035,00
12/02/2025 07020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.710,00
12/02/2025 07020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.530,00
12/02/2025 07020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.748,60

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