lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 26273 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 15/11/2025 - 13:08:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/02/2025 07020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
LIQUIDADO 2.748,60
11/02/2025 07010031
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 520,00
11/02/2025 07010027
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 780,00
11/02/2025 07010026
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.040,00
11/02/2025 07010025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 260,00
11/02/2025 07010024
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A [...]
LIQUIDADO 1.040,00
11/02/2025 07010023
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
LIQUIDADO 520,00
11/02/2025 02010234
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
PAGO 518,74
11/02/2025 02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 2.795,00
11/02/2025 02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 1.763,00
11/02/2025 02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
LIQUIDADO 2.255,00
11/02/2025 02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 10803
PAGO 665,00
11/02/2025 02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 10804
PAGO 1.504,80
11/02/2025 02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 10796
PAGO 1.504,80
11/02/2025 02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 10812
PAGO 1.623,60
11/02/2025 02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 10795
PAGO 665,00
11/02/2025 02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 10811
PAGO 665,00
11/02/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 665,00
11/02/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 665,00
11/02/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.628,40
11/02/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.623,60
11/02/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 665,00
11/02/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 665,00
11/02/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 665,00
11/02/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 665,00
11/02/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.504,80
11/02/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.628,40
11/02/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.504,80
11/02/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.663,33
11/02/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.504,80
11/02/2025 02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 665,00
11/02/2025 02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 5.655,00
11/02/2025 02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 3.526,00
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10840
PAGO 1.742,40
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10788
PAGO 665,00
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10799
PAGO 665,00
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10832
PAGO 1.623,60
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10839
PAGO 665,00
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10808
PAGO 1.623,60
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10807
PAGO 665,00
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10816
PAGO 1.742,40
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10823
PAGO 665,00
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10790
PAGO 665,00
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10791
PAGO 1.866,00
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10789
PAGO 1.532,40
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10783
PAGO 665,00
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10833
PAGO 665,00
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10831
PAGO 665,00
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10834
PAGO 1.742,40
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10815
PAGO 665,00
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10785
PAGO 1.866,00
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10824
PAGO 1.742,40
11/02/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10800
PAGO 1.504,80
11/02/2025 02010047
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.344,00
11/02/2025 02010018
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
PAGO 12,00
11/02/2025 02010018
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 12,00
10/02/2025 17010005
ANA CICERA PINHEIRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 580,00
10/02/2025 14010007
ANA CICERA PINHEIRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE REFRIGERANTES DE 2L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 580,00
10/02/2025 13010009
ANA CICERA PINHEIRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.160,00
10/02/2025 10020013
ELIANA GOMES DE FRAN?A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVID [...]
EMPENHADO 1.000,00

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