lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caririaçu

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 22090 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 07/10/2025 - 16:01:48
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
15/07/2025 02070022
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 255,00
15/07/2025 02070018
JUCELIO SANTANA DE LIMA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 80,00
15/07/2025 02070017
ANTÔNIO ELMAR PEREIRA BRASIL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 500,00
15/07/2025 02070015
DOMINGOS SAVIO GOMES SILVA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 600,00
15/07/2025 02060221
CARIRIENSE NOTICIAS E PRODUÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.500,00
15/07/2025 02060221
CARIRIENSE NOTICIAS E PRODUÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÃO E COBERTURA DE ATIVIDADES REALIZADAS NO SITE DE NOTICIAS CARIRIENSI, COM ENDEREÇO ELETRONICO (WWW.CARIRIANSI.COM.BR) DESENVOLVI [...]
LIQUIDADO 1.500,00
15/07/2025 02050091
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 17.356,70
15/07/2025 02050091
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E BLATB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
LIQUIDADO 17.356,70
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.866,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.652,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 910,80
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.330,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.029,60
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.029,60
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.148,40
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.330,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.980,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.509,60
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.742,40
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.504,80
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 910,80
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.330,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.623,60
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.330,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.509,60
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.029,60
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.414,40
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.866,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.330,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.330,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.652,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.330,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.029,60
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.556,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 910,80
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.330,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.652,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 665,00
15/07/2025 02010101
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 1,01
15/07/2025 02010101
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 1,01
15/07/2025 01070258
CASA DO ELETRIICISTA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOR) PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM POÇOS PROFUNDOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 999,90
15/07/2025 01070150
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ORGÃO PUBLICOS DE SANEAMENTO, FATURAMENTO, NEGOCIAÇÃO DE DEBITOS E GESTÃO DE CONVENIO JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO [...]
LIQUIDADO 970,00
15/07/2025 01070056
LUCIMARIA PEREIRA SOUZA DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.080,00
15/07/2025 01070056
LUCIMARIA PEREIRA SOUZA DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
LIQUIDADO 1.080,00
15/07/2025 01070055
ISAC FREITAS BARBOSA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.080,00
15/07/2025 01070055
ISAC FREITAS BARBOSA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
LIQUIDADO 1.080,00
15/07/2025 01070054
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 882
PAGO 593,75

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