| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 01090186 
  085.XXX.XXX-19RODRIGO PEREIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 SERVIÇOS  A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DO SITIO OLHO D'ÁGUA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
 | 1.730,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 02010050 
  04.815.955/0001-58SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D | 05 - SECRETARIA DE SAUDE 
 SERVIÇOS A PRESTADOS DE AGUA E SANEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICI [...]
 | 150,65 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 01100013 
  40.195.404/0001-00SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, RESÍDUOS VEGETAIS, CONSTRUÇÃO, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE ME [...]
 | 253.966,41 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 09100001 
  53.600.197/0001-66WL SERVICOS E COMERCIO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
 | 5.100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 01100011 
  29.753.327/0001-1629.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E FAIXAS EM LONAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
 | 2.010,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 01100010 
  29.753.327/0001-1629.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E FAIXAS EM LONAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
 | 760,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 01040147 
  00.394.460/0409-50PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR  PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS  SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE  EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
 | 16,82 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 01040147 
  00.394.460/0409-50PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR  PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS  SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE  EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
 | 12.190,62 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 02010044 
  00.394.460/0409-50PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR   PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS   SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE   EXERCÍCIO FINANCEIRO DE  [...]
 | 87,50 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 30090016 
  06.738.132/0001-00PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 GARANTIA DE PAGAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 962/2025.
 | 192.150,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 10100001 
  29.979.036/0043-08INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 PARCELAMENTO DE I.N.S.S ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 620095024 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
 | 73.742,91 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 26090006 
  44.663.223/0001-04JOSE IRATON DE CASTRO - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 AQUISIÇÃO DE OLEO VR GRENA, OLEO ATF, ARLA 32 BB E ADITIVO RAD PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS MASCARELLO IVECO PLACA RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
 | 635,40 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 26090003 
  44.663.223/0001-04JOSE IRATON DE CASTRO - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 AQUISIÇÃO DE CRUZETA, ROL CENT, LONA FR DT, GRAXA ROLAMENTO, ADESIVO JUNTAS E RETENTOR TS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE E [...]
 | 1.458,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 29090016 
  44.663.223/0001-04JOSE IRATON DE CASTRO - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 AQUISIÇÃO DE GRAXA, REBITE, ADESIVO, LONA, BRONZINA E BASE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
 | 1.156,50 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 25090009 
  44.663.223/0001-04JOSE IRATON DE CASTRO - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 AQUISIÇÃO F19SB BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
 | 990,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 25090008 
  44.663.223/0001-04JOSE IRATON DE CASTRO - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 AQUISIÇÃO DE PASTILHA FR DT, SILICONE DIRKO, OLEO 5W30, FILTRO AR L200, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTUVEL HILUX E FILTRO OLEO TRITON PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINH [...]
 | 1.120,50 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 25090012 
  44.663.223/0001-04JOSE IRATON DE CASTRO - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 AQUISIÇÃO DE SILICONE ALTA TEMP, CAR LUB, ADESIVO JUNTAS, FILTRO AR, LONA FR, REBITE SLUM, RETENTOR TS E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBQ 9J95, PERT [...]
 | 1.239,30 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 25090013 
  44.663.223/0001-04JOSE IRATON DE CASTRO - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 AQUISIÇÃO FILTRO COMB, FILTRO AR PRIMAR, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO LUB, FILTRO SECADOR, LONA FR DT, RETENTOR PINHÃO E VR MAX TURBO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PL [...]
 | 1.428,30 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 25090014 
  44.663.223/0001-04JOSE IRATON DE CASTRO - ME | 03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BASE DE MOTOR, BASE DE CAMBIO, BUCHA SAP DT E CORREIA ALT A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE  VEÍCULOS TIPO KWID DE PLACA SBA - 9G20, PERTENCENTE A SECRETARIA D [...]
 | 852,30 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 01090187 
  198.XXX.XXX-60LYCA RAQUEL ALEXANDRE VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
 | 540,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 01090183 
  031.XXX.XXX-30MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES ROCHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLA NA S [...]
 | 660,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 01090188 
  627.XXX.XXX-16JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE, QUANTO A INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO PERMANENTE D [...]
 | 2.200,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 01090189 
  387.XXX.XXX-04MARIA LENI DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA E CRECHE FRANCISCA SALDANHA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MIGUE [...]
 | 600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 01090185 
  030.XXX.XXX-77MARIA FABIANA DOS SANTOS SOARES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE MIGUEL XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
 | 1.600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 01090184 
  013.XXX.XXX-57CICERO ROMÃO DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA (PEDRO NOGUEIRA MACHADO) "PEDRINHO PEREIRA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, PROPORCIONANDO MELHORI [...]
 | 1.800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 02010196 
  07.047.251/0001-70ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA | 07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 
 SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA  O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU  PREVCAR , DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
 | 81,52 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 01090161 
  39.732.023/0001-26RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR 131/2009 LEI DA T [...]
 | 3.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 01090162 
  39.732.023/0001-26RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE 
 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO A CONFERENCIA, ANALISE DOS REGISTROS E OR [...]
 | 3.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 01090174 
  61.147.289/0001-6061.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE 
 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A AUDITORIA INTERNA E A IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO ORIENTACAO AOS AGENTES PUBLICOS QUAN [...]
 | 3.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/10/2025 | EMPENHO: 01090173 
  61.147.289/0001-6061.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE 
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
 | 3.000,00 |  |