| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 30070003 
  06.738.132/0001-00FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
 | 22.116,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 27060001 FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
 | 3.400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 27060002 FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
 | 1.518,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 27060003 FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
 | 4.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 27060001 FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
 | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
 | 9.472,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 01080166 
  06.738.132/0001-00FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
 | 21.934,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 02050106 
  06.738.132/0001-00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE  MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025.
 | 10.626,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 01090153 
  06.738.132/0001-00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE  ESPORTE E JUVENTUDE DO  MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO   FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE: 02.01.0057 [...]
 | 25.652,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 02060101 FOLHA DE PAGAMENTO
 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025.
 | 3.036,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 02010053 
  06.738.132/0001-00FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE  MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025.
 | 3.768,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 01090154 FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTA [...]
 | 12.072,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 02010032 
  06.738.132/0001-00FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025.
 | 7.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 01080069 
  06.738.132/0001-00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE  MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
 | 53.624,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 02060155 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE  SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
 | 13.805,66 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 01090152 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE  DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025. COMPLEM [...]
 | 20.454,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 01080072 
  06.738.132/0001-00FOLHA DE PAGAMENTO  - SEC. DA CASA CIVIL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE  MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
 | 7.172,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 19090004 
  04.230.084/0001-00DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE 
 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE  [...]
 | 35.408,92 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 26090001 
  18.739.858/0001-38DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE 
 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
 | 11.835,20 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 02100009 
  18.739.858/0001-38DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE 
 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
 | 2.376,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 03100011 
  53.600.197/0001-66WL SERVICOS E COMERCIO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,  UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E  MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
 | 14.331,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 03100012 
  53.600.197/0001-66WL SERVICOS E COMERCIO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,  UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E  MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
 | 16.180,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 03100014 
  53.600.197/0001-66WL SERVICOS E COMERCIO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESS [...]
 | 6.680,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 03100013 
  53.600.197/0001-66WL SERVICOS E COMERCIO LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,  UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E  MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
 | 23.386,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 01090150 
  32.043.610/0001-69FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO À SECRE [...]
 | 72.492,41 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 01090191 
  020.XXX.XXX-17MARCOS MIGUEL E SILVA | 03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JANELAS EM VIDRO TEMPERADO PARA SUBTITUIÇÃO DAS JANELAS DANIFICADAS E INSTALADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA [...]
 | 2.250,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 01090186 
  085.XXX.XXX-19RODRIGO PEREIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 SERVIÇOS  A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DO SITIO OLHO D'ÁGUA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
 | 1.730,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 06100008 
  071.XXX.XXX-92LUCAS KALLEL ALVES LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 SERVIÇOS A SEREM NA APRESENTAÇÃO COM ANIMAÇÃO INFANTIL DO PERSONAGEM STICH DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, INCLUINDO RECEPÇÃO DO PÚBLICO, INTEREÇÃO COM AS CRIA [...]
 | 720,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 02010050 
  04.815.955/0001-58SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D | 05 - SECRETARIA DE SAUDE 
 SERVIÇOS A PRESTADOS DE AGUA E SANEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICI [...]
 | 150,65 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 01100013 
  40.195.404/0001-00SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, RESÍDUOS VEGETAIS, CONSTRUÇÃO, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE ME [...]
 | 253.966,41 |  | 
                                                                    
                                        | 10/10/2025 | EMPENHO: 09100001 
  53.600.197/0001-66WL SERVICOS E COMERCIO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
 | 5.100,00 |  |