lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 11242 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/12/2025 - 10:39:42
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/10/2025 EMPENHO: 01100226
05.331.509/0001-30
CEVEMA CEARA VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACAS TIJD58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE 10.000KM (GARANTIA [...]
461,50
10/10/2025 EMPENHO: 03100011
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
14.331,00
10/10/2025 EMPENHO: 03100012
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
16.180,00
10/10/2025 EMPENHO: 03100014
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESS [...]
6.680,00
10/10/2025 EMPENHO: 03100013
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
23.386,00
10/10/2025 EMPENHO: 01090150
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO À SECRE [...]
72.492,41
10/10/2025 EMPENHO: 08100001
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
2.387,00
10/10/2025 EMPENHO: 08100004
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
2.390,00
10/10/2025 EMPENHO: 01100178
03.980.826/0001-52
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SEREM UTILIADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
198,00
10/10/2025 EMPENHO: 01100191
10.868.465/0001-12
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
635,33
10/10/2025 EMPENHO: 08100005
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
2.438,00
10/10/2025 EMPENHO: 08100002
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
1.650,00
10/10/2025 EMPENHO: 08100003
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
2.411,00
10/10/2025 EMPENHO: 01100188
22.417.727/0001-01
BRUNO FERREIRA DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA SEREM UTILIZADOS A TITULO DE PREMIAÇÃO PARA PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES DESENVOLVIDAS ENTRE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECR [...]
1.280,00
10/10/2025 EMPENHO: 01090191
020.XXX.XXX-17
MARCOS MIGUEL E SILVA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JANELAS EM VIDRO TEMPERADO PARA SUBTITUIÇÃO DAS JANELAS DANIFICADAS E INSTALADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA [...]
2.250,00
10/10/2025 EMPENHO: 01090186
085.XXX.XXX-19
RODRIGO PEREIRA DA SILVA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DO SITIO OLHO D'ÁGUA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
1.730,00
10/10/2025 EMPENHO: 06100008
071.XXX.XXX-92
LUCAS KALLEL ALVES LIMA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM NA APRESENTAÇÃO COM ANIMAÇÃO INFANTIL DO PERSONAGEM STICH DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, INCLUINDO RECEPÇÃO DO PÚBLICO, INTEREÇÃO COM AS CRIA [...]
720,00
10/10/2025 EMPENHO: 02010050
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
05 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS A PRESTADOS DE AGUA E SANEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICI [...]
150,65
10/10/2025 EMPENHO: 01100222
08.328.356/0001-60
CENTER IMAGEM S/C LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA GAMELAR QUE SERÁ REALIZADO NA SENHORA CICERA DE ANDRADE SILVA E ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO MID, QUE SERA REALIZADO NO [...]
450,00
10/10/2025 EMPENHO: 01100225
05.331.509/0001-30
CEVEMA CEARA VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE OLEO - SR10K DO VEICULO DE PLACAS TIJD58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE 10.000KM (GARANTIA).
172,50
10/10/2025 EMPENHO: 01100013
40.195.404/0001-00
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, RESÍDUOS VEGETAIS, CONSTRUÇÃO, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE ME [...]
253.966,41
10/10/2025 EMPENHO: 09100001
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
5.100,00
10/10/2025 EMPENHO: 01100011
29.753.327/0001-16
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E FAIXAS EM LONAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
2.010,00
10/10/2025 EMPENHO: 01100010
29.753.327/0001-16
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E FAIXAS EM LONAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
760,00
10/10/2025 EMPENHO: 02010285
07.619.945/0001-35
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA E ENCOMENDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
115,00
10/10/2025 EMPENHO: 09100002
19.775.577/0001-01
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO E DI [...]
19.927,60
10/10/2025 EMPENHO: 01040147
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
16,82
10/10/2025 EMPENHO: 01040147
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
12.190,62
10/10/2025 EMPENHO: 02010044
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
87,50
10/10/2025 EMPENHO: 30090016
06.738.132/0001-00
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

GARANTIA DE PAGAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 962/2025.
192.150,00

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