Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02010032
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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7.000,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02010051
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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53.624,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02060155
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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17.639,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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20.454,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02010034
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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8.690,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01040092
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
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21.934,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02050106
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.626,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01040091
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE: 02.01.0057 [...]
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24.134,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02060101
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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3.036,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02010053
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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3.768,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 14020008
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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16.672,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080022
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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97.750,31 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070203
07.620.701/0001-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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6.818,93 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070206
07.391.006/0001-86
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE JARDIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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2.166,47 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01080262
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTANDO O NE Nº 01.04.0131.
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2.534,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070194
17.553.310/0001-36
FRANCISCO EDER PINHEIRO - ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU, CE - PREVCAR. CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
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1.563,70 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 07080006
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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2.385,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 07080001
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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2.272,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 07080004
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
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2.434,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 07080002
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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1.930,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 07080003
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.427,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 07080005
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.151,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070199
056.XXX.XXX-94
LUCAS SIEBRA LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MARCENARIA E ESTOFARIA NA RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS EM CORINHO E SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA E METALON, PERENCENTES AO EMULTI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD [...]
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1.850,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070200
056.XXX.XXX-94
LUCAS SIEBRA LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MARCENARIA E ESTOFARIA NA RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS EM CORINHO E SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA E METALON, PERENCENTES AO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, [...]
|
1.850,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070198
089.XXX.XXX-26
MATEUS FELIX DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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550,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070137
610.XXX.XXX-98
PALOMA DA SILVA AGUIAR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.108,80 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070155
06.738.132/0001-00
ESTAGIARIOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PAR [...]
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1.708,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070049
08.923.372/0001-00
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010227,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, DESTINADA A MANU [...]
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115,36 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 14070018
13.642.080/0001-20
DANIEL DIAS BATISTA-ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS PARTÍCIPES DO EVENTO E SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO NO ALMOÇO DOS PALESTRANTES E CONVIDADOS DO IV SEMINÁRIO E AUDI [...]
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1.569,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070193
34.239.627/0001-11
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALTA RESOLUÇÃO E IMPRESSÃO TAIS COMO: SCANNERS E IMPRESSORAS PARA SUPORTE IMEDIATO AOS COLABORADORES RESPONSÁVEIS PELO REC [...]
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2.500,00 |
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