Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070221
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 220
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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190,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070140
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 157
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADS D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
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1.747,50 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070161
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 156
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR E SISTEMAS DE CONTROLE DE IMPOSTO ISS, IPTU, ITBI E DEMAIS IMPOSTOS [...]
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1.497,50 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070158
J. A PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE VILA FEITOSA, SENHORA SANTANA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA [...]
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3.000,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070187
SAMIA MARIA PINHEIRO BEZERRA 22331492387
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 22
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA PUBLICITARIA EM REVESTA EMPRESA FOCO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
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2.500,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070089
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 26592
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS E ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA ATENDER AS NEC [...]
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1.840,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 25060030
M L C SILVA ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 1259
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
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5.822,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 1177
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT - 4800, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
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1.026,90 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070001
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 751
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A JOAO ROMAO DE LIMA, NO DIA 27/07/2025, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTOS, ASSISTENCIA, C [...]
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2.738,37 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 25070001
GUILHERME DE OLIVEIRA FEITOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 32939
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICA E CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA SANTANA, NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, ATR [...]
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950,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 24070005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1176
AQUISIÇÃO DE RADIADOR DAGUA IVECO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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3.065,40 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 24070006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1178
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
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1.739,70 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 24070004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1633
SERVIÇO RADIADOR A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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630,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 24070003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 1634
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT-4800, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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990,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070069
PEDRINA BORGES SANTOS
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
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303,60 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070068
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
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303,60 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070067
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -P [...]
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303,60 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070066
ROSA NEUMA DOS SANTOS
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA ROSA NEUMA DOS SANTOS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
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303,60 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070065
MARIA LIMA ALVES MORAIS
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA MARIA LIMA ALVES MORAIS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DUR [...]
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303,60 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070062
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ALEXANDRE JUNIOR ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
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303,60 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070064
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ISAC ARAUJO SILVA,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
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303,60 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070063
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CELIO MENDONÇA CLEMENTE ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURA [...]
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303,60 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070087
FABIANA SERAFIM DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 32941
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DA ESCOLA RAIMUNDO GONÇALO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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1.080,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070133
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 10
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CAMISAS SUBLIMAÇÃO PERSONALIZADA PARA SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA SEMA [...]
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951,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070265
ASSOC. DA ESC. DE ATLETISMO OS VOLUNTARIOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 54
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS, PARA OS DESPORTISTAS PARTICIPANTES DA CORRIDA DE RUA, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, ATRAVES [...]
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4.995,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02060230
TP TURISMO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 2658
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAME [...]
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736,85 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02060229
TP TURISMO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 2661
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE J [...]
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1.370,99 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02060232
TP TURISMO LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 2662
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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3.418,06 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02060233
TP TURISMO LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 2660
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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604,80 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02060231
TP TURISMO LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 2659
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/CE/FORTALEZA/CE/JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EM VIAGEM A SERVIÇO, NO [...]
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1.878,80 |
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