lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2025 Foram encontradas 6547 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/12/2025 - 16:42:51
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
25/11/2025 EMPENHO: 03110080
MARIA SELMA ALVES MASCENA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 31
AQUISIÇÃO DE REFIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
870,00
25/11/2025 EMPENHO: 03110076
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 54
AQUISIÇÃO DE 105 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
1.150,00
25/11/2025 EMPENHO: 03110078
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 53
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.100,00
25/11/2025 EMPENHO: 03110079
MARIA SELMA ALVES MASCENA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 32
AQUISIÇÃO DE FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
696,00
24/11/2025 EMPENHO: 24110021
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
309.773,83
24/11/2025 EMPENHO: 24110022
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
11.808,00
24/11/2025 EMPENHO: 24110005
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
1.235.108,35
24/11/2025 EMPENHO: 24110006
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
419.541,61
24/11/2025 EMPENHO: 24110007
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, REFERENTE A FÉRIAS.
1.518,00
24/11/2025 EMPENHO: 24110008
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FÉRIAS.
1.518,00
24/11/2025 EMPENHO: 24110009
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
506,00
24/11/2025 EMPENHO: 24110010
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
877,19
24/11/2025 EMPENHO: 24110011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
1.946,80
24/11/2025 EMPENHO: 24110012
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
1.012,00
24/11/2025 EMPENHO: 24110020
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SENHOR MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, NOS DIAS 25 E 26 [...]
300,00
24/11/2025 EMPENHO: 21110009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3907
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
1.862,00
24/11/2025 EMPENHO: 21110011
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3908
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
2.430,00
24/11/2025 EMPENHO: 21110010
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3909
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
2.376,00
24/11/2025 EMPENHO: 18110006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1477
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
3.204,00
24/11/2025 EMPENHO: 18110007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1475
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
534,60
24/11/2025 EMPENHO: 18110008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1478
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA D [...]
2.455,20
24/11/2025 EMPENHO: 18110009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1476
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
3.441,60
24/11/2025 EMPENHO: 14110009
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0451
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
3.134,00
24/11/2025 EMPENHO: 04110029
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÉSTRIA E COMRCIO DE VEÖ
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 708750
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1, TRANSMISSÃO MANUAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS [...]
436.266,80
24/11/2025 EMPENHO: 03110184
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
11.054,00
24/11/2025 EMPENHO: 03110085
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
201.330,00
24/11/2025 EMPENHO: 03110086
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
129.181,80
24/11/2025 EMPENHO: 03110087
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
67.806,04
24/11/2025 EMPENHO: 03110088
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
6.476,80
24/11/2025 EMPENHO: 03110089
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
3.643,20

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