Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 27060001
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
                                         | 
                                        3.400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 27060001
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
                                         | 
                                        9.472,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 30070003
                                             
                                             06.738.132/0001-00 
                                            FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        23.634,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070091
                                             
                                             14.119.993/0001-20 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA  FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                        8.991,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070091
                                             
                                             14.119.993/0001-20 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA  FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                        70.951,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080071
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTA [...]
                                         | 
                                        16.672,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010053
                                             
                                             06.738.132/0001-00 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE  MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        3.768,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02060101
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        3.036,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040091
                                             
                                             06.738.132/0001-00 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE  ESPORTE E JUVENTUDE DO  MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO   FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE: 02.01.0057 [...]
                                         | 
                                        25.652,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02050106
                                             
                                             06.738.132/0001-00 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE  MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        10.626,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080166
                                             
                                             06.738.132/0001-00 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
                                         | 
                                        21.934,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080072
                                             
                                             06.738.132/0001-00 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO  - SEC. DA CASA CIVIL
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE  MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
                                         | 
                                        7.172,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 14020007
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE  DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        20.454,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02060155
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE  SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        17.157,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080069
                                             
                                             06.738.132/0001-00 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE  MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
                                         | 
                                        53.624,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010032
                                             
                                             06.738.132/0001-00 
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO  FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        7.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02090019
                                             
                                             07.974.082/0001-14 
                                            PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (UYARA ALMEIDA DE OLIVEIRA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
                                         | 
                                        1.959,63 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02090020
                                             
                                             07.974.082/0001-14 
                                            PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (JEAN MARIO SOARES E SILVA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
                                         | 
                                        4.653,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080252
                                             
                                             07.391.006/0001-86 
                                            PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUN [...]
                                         | 
                                        2.888,63 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080254
                                             
                                             07.620.701/0001-72 
                                            PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUN [...]
                                         | 
                                        6.818,93 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080262
                                             
                                             01.769.435/0001-68 
                                            APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTANDO O NE Nº 01.04.0131.
                                         | 
                                        2.534,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 09090021
                                             
                                             037.XXX.XXX-16 
                                            CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, INSCRITA NO CPF Nº. 037.404.143-16, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO RE [...]
                                         | 
                                        70,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090021
                                             
                                             21.983.479/0001-01 
                                            FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
                                         | 
                                        06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
                                         | 
                                        370,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02090022
                                             
                                             21.983.479/0001-01 
                                            FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
                                         | 
                                        06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
                                         | 
                                        1.710,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02090023
                                             
                                             21.983.479/0001-01 
                                            FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
                                         | 
                                        06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
                                         | 
                                        2.225,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090178
                                             
                                             21.983.479/0001-01 
                                            FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
                                         | 
                                        06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
                                         | 
                                        15.875,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090022
                                             
                                             21.983.479/0001-01 
                                            FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
                                         | 
                                        06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
                                         | 
                                        730,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090014
                                             
                                             19.659.691/0001-68 
                                            PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  [...]
                                         | 
                                        922,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 25080001
                                             
                                             04.230.084/0001-00 
                                            DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE  [...]
                                         | 
                                        33.880,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 22080028
                                             
                                             53.600.197/0001-66 
                                            WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
                                         | 
                                        1.840,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |