Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080205
                                             
                                             053.XXX.XXX-21 
                                            FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080212
                                             
                                             327.XXX.XXX-72 
                                            MARIA ROSENO ARAÚJO BARBOSA
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        720,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080211
                                             
                                             036.XXX.XXX-90 
                                            PAULO RICARDO PEREIRA
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090012
                                             
                                             44.663.223/0001-04 
                                            JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇO ELETRICO E PORTA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        837,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090011
                                             
                                             44.663.223/0001-04 
                                            JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇO EIXO TRASEIRO A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        792,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02090018
                                             
                                             44.663.223/0001-04 
                                            JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇO PORTA E VALVULA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBD 6B98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        720,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090040
                                             
                                             44.663.223/0001-04 
                                            JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇO RASTRO E TROCA DE OLEO E FILTROS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        468,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 28080011
                                             
                                             44.663.223/0001-04 
                                            JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇO VAZAMENTO OLEO E REGULAMENTO FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        630,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 29080027
                                             
                                             44.663.223/0001-04 
                                            JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇO TROCA OLEO E FILTROS, INJEÇÃO, RASTRO E VAZAMENTO OLEO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SAR 8I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        1.368,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 29080028
                                             
                                             44.663.223/0001-04 
                                            JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇO TROCA OLEO E FILTROS, RASTRO E TENSOR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO VAN MERCEDES BENS PLACA SBB 9B36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        1.575,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02090016
                                             
                                             44.663.223/0001-04 
                                            JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            SEEVIÇO TORNEIRO, TRANSMISSÃO E TROCA DE FILTROS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        729,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080271
                                             
                                             17.844.659/0001-27 
                                            CARIRIENSE NOTICIAS E PRODUÇÕES LTDA
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÃO E COBERTURA DE ATIVIDADES REALIZADAS NO SITE DE NOTICIAS CARIRIENSI, COM ENDEREÇO ELETRONICO (WWW.CARIRIANSI.COM.BR) DESENVOLVI [...]
                                         | 
                                        1.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02060193
                                             
                                             00.000.000/3011-24 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        1.397,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02050110
                                             
                                             00.000.000/3011-24 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES  FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA  SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        306,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010101
                                             
                                             00.000.000/3011-24 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES  FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL,   DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        428,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070173
                                             
                                             06.741.243/0001-67 
                                            SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE  RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE  MUNICÍPIO, DURANTE O  CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
                                         | 
                                        350,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010094
                                             
                                             06.741.243/0001-67 
                                            SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA  SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O  CORRENTE  [...]
                                         | 
                                        35,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02050124
                                             
                                             06.741.243/0001-67 
                                            SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE  RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRAÇAS E JARDINS) DESTE  MUNICÍPIO,  DURANTE O  CORRENTE EXER [...]
                                         | 
                                        140,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010096
                                             
                                             06.741.243/0001-67 
                                            SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE  RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O  CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
                                         | 
                                        245,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070173
                                             
                                             06.741.243/0001-67 
                                            SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE  RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE  MUNICÍPIO, DURANTE O  CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
                                         | 
                                        1.109,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010234
                                             
                                             34.028.316/0010-02 
                                            EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
                                         | 
                                        377,46 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 07010033
                                             
                                             05.342.580/0001-19 
                                            UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]
                                         | 
                                        907,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 07010033
                                             
                                             05.342.580/0001-19 
                                            UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]
                                         | 
                                        801,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 07010033
                                             
                                             05.342.580/0001-19 
                                            UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]
                                         | 
                                        907,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 29080031
                                             
                                             06.738.132/0001-00 
                                            PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            GARANTIA DE PAGAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 962/2025.
                                         | 
                                        190.350,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080168
                                             
                                             13.838.467/0001-57 
                                            PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DES [...]
                                         | 
                                        1.736.536,86 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080196
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        112.831,76 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02050108
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO  DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE,  DURANTE O CORRENTE EXER [...]
                                         | 
                                        149.450,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010020
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
                                         | 
                                        25.230,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02050108
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO  DE MÉDIA E ALTA  COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE,  DURANTE O CORRENTE EXER [...]
                                         | 
                                        13.083,33 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |