Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
23/04/2025 |
EMPENHO: 07040019
06.942.056/0001-41
CASA DO ELETRIICISTA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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405,50 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 10040025
49.580.169/0001-57
SAO PEDRO PREMOLDADOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BUEIROS DE CONCRETO PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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5.600,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 01040037
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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520,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 01040035
41.448.622/0001-64
ANTONIO MILTON FERNANDES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTE 2LT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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522,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 01040036
41.448.622/0001-64
ANTONIO MILTON FERNANDES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTE 2LT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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638,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 01040034
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.190,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 01040049
673.XXX.XXX-87
MARCOS AURELIO RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONSECUÇÃO PLENA DO SUPORTE TECNICO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME 2015/2025) DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
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1.200,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 23040001
928.XXX.XXX-00
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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850,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 01040050
928.XXX.XXX-00
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 22040020
06.736.540/0001-14
CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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150,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 11040023
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REBOQUE A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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900,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 10040010
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SBP 3J66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.377,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 10040015
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBQ 9J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.017,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 10040017
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SOLDA E SERVIÇO PRESSURIZADOR A VACUO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.287,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 10040019
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO REGULAGEM PORTA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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828,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 14040010
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO CAMBIA A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SAR 8I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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855,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 14040011
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TORNEIRO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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702,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 14040012
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SUPORTE TRASEIRO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 DE PLACAS SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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720,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 14040013
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO EIXO E SERVIÇO ELETRICO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO FIAT STRADA DE PLACAS SBP 1G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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882,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 03030066
42.703.110/0001-60
M.S. NETO-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DE SIOPE, COLETA DE INFORMAÇÕES, ANALISE, ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE BASE DE DADOS, ENVIO, ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO [...]
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3.000,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 01040053
59.607.003/0001-30
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
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3.300,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 01040052
59.607.003/0001-30
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
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2.800,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 02010018
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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12,69 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 07040015
50.507.893/0001-34
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
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339,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 01040051
59.607.003/0001-30
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
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3.300,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 16040042
15.837.094/0001-25
M. E. P. LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) ESTRUTURA GRID, ILUMINAÇÃO, REFLETORES PAR LED, MAQUINA DE FUMAÇA E 01 (UMA) MESA DIGITAL M.A, PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRIS [...]
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4.000,00 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 02010054
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.377,18 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 02010091
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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39.430,28 |
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23/04/2025 |
EMPENHO: 02010042
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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4.069,57 |
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22/04/2025 |
EMPENHO: 31030030
004.XXX.XXX-66
JOSE AURI BRITO CALIXTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
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150,00 |
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