lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 8201 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/10/2025 - 13:18:52
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
28/02/2025 EMPENHO: 20020009
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
945,90
28/02/2025 EMPENHO: 20020008
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
1.044,00
28/02/2025 EMPENHO: 20020010
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
2.369,70
28/02/2025 EMPENHO: 25020003
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
4.104,00
28/02/2025 EMPENHO: 02010242
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
64,46
28/02/2025 EMPENHO: 03020041
10.634.097/0001-48
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIVANDO ATENDE [...]
9.910,00
28/02/2025 EMPENHO: 02010107
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
584,70
28/02/2025 EMPENHO: 25020008
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS 8I87 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1.350,00
28/02/2025 EMPENHO: 20020014
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBT 1D96 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
900,00
28/02/2025 EMPENHO: 25020007
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
882,00
28/02/2025 EMPENHO: 25020005
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
900,00
28/02/2025 EMPENHO: 20020019
13.642.080/0001-20
DANIEL DIAS BATISTA-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DICERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
2.000,00
28/02/2025 EMPENHO: 02010105
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
816,84
28/02/2025 EMPENHO: 25020009
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 885 9, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
945,00
28/02/2025 EMPENHO: 25020001
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
1.035,00
28/02/2025 EMPENHO: 20020017
13.642.080/0001-20
DANIEL DIAS BATISTA-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHA, PRATOS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN [...]
2.000,00
28/02/2025 EMPENHO: 02010018
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
25,38
28/02/2025 EMPENHO: 02010102
00.360.305/3587-69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
69,00
28/02/2025 EMPENHO: 20020012
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
810,00
28/02/2025 EMPENHO: 20020011
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
990,00
28/02/2025 EMPENHO: 02010101
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
795,60
28/02/2025 EMPENHO: 02010042
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
12.015,70
28/02/2025 EMPENHO: 02010042
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
11,94
28/02/2025 EMPENHO: 02010042
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
0,04
28/02/2025 EMPENHO: 13020001
03.353.358/0001-96
MINISTERIO DA INTEGRA?AO E DESENVOLVIMENTO REGIONA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO ORIUNDO DE CONVÊNIO Nº 943295, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O GOVERNO FEDERAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.
26.642,14
28/02/2025 EMPENHO: 28020020
03.353.358/0001-96
MINISTERIO DA INTEGRA?AO E DESENVOLVIMENTO REGIONA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO ORIUNDO DE CONVÊNIO Nº 939515/22, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O GOVERNO FEDERAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.
27.164,46
28/02/2025 EMPENHO: 03020083
29.979.036/0043-08
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO

PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÃPO PREVIDENCIARIA, CONFORME NEGOCIAÇÃO DE Nº 4132470, RELATIVO A DÉBITOS SOBRE SERVIDORES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
1.536,84
28/02/2025 EMPENHO: 03020084
74.075.938/0001-07
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO A COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 102/2021, ATRAVÉS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO [...]
5.464,91
27/02/2025 EMPENHO: 02010021
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, MANUTENÇÃO DA SUADE DA FAMILIA E BLATB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
131.094,48
27/02/2025 EMPENHO: 02010011
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
88.996,36

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