Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 03060017
08.331.510/0001-53
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORAÇÃO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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5.752,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 05060007
05.821.242/0001-60
ASSOC. DA ESC. DE ATLETISMO OS VOLUNTARIOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PAGAMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE SÃO PEDRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CARIRIAÇ [...]
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4.896,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 31030027
06.738.132/0001-00
ESTAGIARIOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
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11.673,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 05050020
094.XXX.XXX-61
JOSE WALLACY RAMALHO LACERDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PROPORCIONANDO MELHORIAS E AGILIDADE NA LOCALIZAÇÃO, POR INTERMEDIO DA SECRETA [...]
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1.430,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 05050019
096.XXX.XXX-69
CICERO LUNA FERREIRA NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
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1.430,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 31030029
06.738.132/0001-00
ESTAGIARIOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINOSUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
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39.578,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060021
931.XXX.XXX-68
CICERO SALES FEITOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE A 16ª (DECIMA SEXTA) FESTA DO MILHO, REALIZADA NA PRAÇA PADRE AUGUSTO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025. DE RESPO [...]
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1.100,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010107
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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64,60 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010107
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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136,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060071
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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778,60 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050145
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE C [...]
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1.804,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050145
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE C [...]
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2.600,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060022
14.415.344/0001-76
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM BLOG DE NOTAS, EDITAIS, COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010105
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.502,40 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060001
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇ [...]
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611,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010193
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
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2.392,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010193
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
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2.460,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060154
14.837.286/0001-79
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM METALON, 1,5X3, 20 PLACAS PVC 10X30 E 4 RECARGAS KIOCERA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.165,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 05050021
23.411.335/0001-06
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES E ATIVIDADES, VEICULADO NA PROGRAMAÇÃO NA RADIO SOMZOOM FM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
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600,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050110
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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306,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010194
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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1.927,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010194
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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2.860,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060147
14.837.286/0001-79
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 BANNERS 90X1,20/01, LAMBE-LAMBE 27CMX40CM/01,CARIMBO 355/10, RECARGAS DE TINTA EPSON/2, RECARGAS BROTHER TN347/02, RECARGAS SAMSUNG D1 [...]
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2.205,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 01040100
29.753.327/0001-16
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA O PATIO DO DETRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010101
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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469,20 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 01040065
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
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3.003,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 01040065
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
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1.107,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 01040065
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
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2.656,80 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010285
07.619.945/0001-35
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA E ENCOMENDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
40,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060186
14.837.286/0001-79
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS KIOCERA 2640, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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2.705,00 |
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