Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1426
AQUISIÇÃO DE GRAXA ROLAMENTO, CAR LUB, SILICONE ALTA, ARRUELA TRAVA, PORCA CUBO, ABRAÇADEIRA CRUZ, ROLAMENTO E OLEO VR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, [...]
|
1.179,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1425
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA, MAÇANETA EXT PORTA, MAÇANETA INT PORTA, FECHADURA DA PORTA, BATEDOR DA PORTA, MANIVELA VIDRO E BATENTE PORTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINH [...]
|
1.125,90 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1427
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
1.201,95 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1944
SERVIÇO DESENPENAR PORTA, PORTA TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO BÁU PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
774,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1943
SERVIÇO EIXO TRASEIRO E FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
1.278,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1942
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
2.655,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 22100010
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 908
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS DE ALTA RESOLUÇÃO, JUNTO A REGIME PRÓP [...]
|
2.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 15100010
63.347.901 JOSE ADRIANO CORREIA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAPAS, BANCOS, PRATOS, TAÇAS, TALHERES, TAMPÕES, TOALHAS DE MESA, CENTRO DE MESAS, MESÕES, CORTINAS, MESAS EM DIVERSOS TAMANHOS E FORMATOS [...]
|
6.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 06100025
RODRIGO PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 33243
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DO SITIO OLHO D'ÁGUA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
1.800,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 06100030
ASSOCIA?ÇO NAC. DE ENTIDADES DE PREVID. DE ESTADOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO COM INSCRIÇÃO PARA O SEVIDOR JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO ( DIRETOR DE BENEFICIOS), PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO 24º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIAS DA ASSOCIAÇ [...]
|
1.650,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 03100052
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 607
COMPLEMENTAÇÃO DA NEº 02010128, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM PRECESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO [...]
|
5.777,34 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 03100053
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 606
COMPLEMENTAÇÃO DA NEº 02010126,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES,JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDEN [...]
|
4.659,14 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100061
CICERA SUIANE DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 33242
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
|
1.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100062
LINDEMILSON FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 33244
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICÍPIO.
|
1.800,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100051
JAQUELINE PEREIRA DE PAULA 04937331329
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 40
0000006936SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZACAO E ALIMENTACAO ANUAL DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ESCRITURACAO DIGITAL DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, TRABALHISTAS E FISCAIS, E-SOC [...]
|
5.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100076
TP TURISMO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 2757
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONARIOS E DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PR [...]
|
1.325,70 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100081
TP TURISMO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 2755
PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/ [...]
|
1.210,14 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100082
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 2756
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/10/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
935,87 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100058
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 89
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO 202504150001, 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 15 [...]
|
33.915,75 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100077
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 2751
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/10/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
1.385,82 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100078
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 2752
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/09/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
1.170,10 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100079
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 2754
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/10/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
890,12 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100080
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 2753
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/10/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
815,20 |
|
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100098
ARN ENGENHARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1218
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 38ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
370.083,50 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100002
VANDERLI PINTO MARCULINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SENHOR VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MESMO POSSAR PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - DAS NO DIA 29 DE [...]
|
300,00 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100001
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, PREFEITO MUNICIPAL 01) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - DAS E ESTEVE PRESENTE [...]
|
1.500,00 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 24100012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1423
AQUISIÇÃO DE GRAXA ROLAMENTO, REBITE ALUM, RETENTOR TS, RETENTOR RD TS, ANTEFERRUGEM, SILICONE ALTA, ADESIVO JUNTAS E LONA FR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 5619, [...]
|
1.044,00 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 24100016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 1422
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO S-10 PLACA PMK 1118 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
1.785,60 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 24100014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1424
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
|
1.021,50 |
|
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 24100015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1938
SERVIÇO EIXOS E FREIO TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
747,00 |
|