Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100055 - DATA: 01/10/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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638,00 |
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EMPENHO: 01100056 - DATA: 01/10/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
AQUISIÇÃO DE 105 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.150,00 |
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EMPENHO: 01100057 - DATA: 01/10/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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4.005,00 |
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EMPENHO: 01100058 - DATA: 01/10/2025
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO 202504150001, 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 15 [...]
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33.915,75 |
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EMPENHO: 01100059 - DATA: 01/10/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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812,00 |
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EMPENHO: 01100060 - DATA: 01/10/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
AQUISIÇÃO DE 103 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.030,00 |
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EMPENHO: 01100061 - DATA: 01/10/2025
CICERA SUIANE DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01100062 - DATA: 01/10/2025
LINDEMILSON FEITOSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICÍPIO.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 01100063 - DATA: 01/10/2025
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA [...]
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8.587,47 |
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EMPENHO: 01100064 - DATA: 01/10/2025
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA [...]
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8.587,47 |
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EMPENHO: 01100065 - DATA: 01/10/2025
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA [...]
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8.587,47 |
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EMPENHO: 01100066 - DATA: 01/10/2025
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PREVICAR
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02.01.0115, REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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1.500.000,00 |
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EMPENHO: 01100067 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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500.000,00 |
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EMPENHO: 01100068 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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450.000,00 |
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EMPENHO: 01100069 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 01100070 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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506,00 |
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EMPENHO: 01100071 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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5.060,00 |
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EMPENHO: 01100072 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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3.542,00 |
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EMPENHO: 01100073 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE [...]
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9.713,23 |
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EMPENHO: 01100074 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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3.643,20 |
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EMPENHO: 01100075 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
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1.416,80 |
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EMPENHO: 01100076 - DATA: 01/10/2025
TP TURISMO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONARIOS E DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PR [...]
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1.325,70 |
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EMPENHO: 01100077 - DATA: 01/10/2025
TP TURISMO LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/10/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
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1.385,82 |
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EMPENHO: 01100078 - DATA: 01/10/2025
TP TURISMO LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/09/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
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1.170,10 |
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EMPENHO: 01100079 - DATA: 01/10/2025
TP TURISMO LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/10/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
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890,12 |
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EMPENHO: 01100080 - DATA: 01/10/2025
TP TURISMO LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/10/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
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815,20 |
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EMPENHO: 01100081 - DATA: 01/10/2025
TP TURISMO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/ [...]
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1.210,14 |
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EMPENHO: 01100082 - DATA: 01/10/2025
TP TURISMO LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/10/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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935,87 |
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EMPENHO: 01100083 - DATA: 01/10/2025
J. H. ALVES DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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7.350,00 |
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EMPENHO: 01100084 - DATA: 01/10/2025
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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970,00 |
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