Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040024 - DATA: 01/04/2025
MARIA JAMILLY RODRIGUES PAIXÃO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA FLOSCOELLI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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540,00 |
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EMPENHO: 01040025 - DATA: 01/04/2025
LAUANNA GOMES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLA NA S [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 01040032 - DATA: 01/04/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 01040037 - DATA: 01/04/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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520,00 |
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EMPENHO: 01040039 - DATA: 01/04/2025
JOSE LEITE DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE FERRUGENS E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DE FERRO NO CIS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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960,00 |
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EMPENHO: 01040040 - DATA: 01/04/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.080,00 |
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EMPENHO: 01040041 - DATA: 01/04/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.420,00 |
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EMPENHO: 01040046 - DATA: 01/04/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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260,00 |
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EMPENHO: 01040047 - DATA: 01/04/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.040,00 |
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EMPENHO: 01040048 - DATA: 01/04/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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780,00 |
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EMPENHO: 01040049 - DATA: 01/04/2025
MARCOS AURELIO RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONSECUÇÃO PLENA DO SUPORTE TECNICO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME 2015/2025) DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 01040050 - DATA: 01/04/2025
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
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EMPENHO: 01040057 - DATA: 01/04/2025
PEDRINA BORGES SANTOS
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PREVICAR
CUSTEIO DO SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE [...]
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303,60 |
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EMPENHO: 01040062 - DATA: 01/04/2025
ROSA NEUMA DOS SANTOS
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PREVICAR
CUSTEIO DO SERVIDORA ROSA NEUMA DOS SANTOS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE [...]
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303,60 |
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EMPENHO: 01040064 - DATA: 01/04/2025
MARIA LIMA ALVES MORAIS
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PREVICAR
CUSTEIO DO SERVIDORA MARIA LIMA ALVES MORAIS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
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303,60 |
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EMPENHO: 01040065 - DATA: 01/04/2025
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
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84.800,00 |
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EMPENHO: 01040066 - DATA: 01/04/2025
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO CORONZOL, DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, A FIM DE PROPORCIONAR MELHOR [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 01040067 - DATA: 01/04/2025
MATEUS FELIX DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, CONSERTOS E REPAROS EM ESTRUTURAS DE MADEIRA E MOURÃO QUE FAZEM PARTE DA PISTA DE VAQUEJADA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGR [...]
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2.400,00 |
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EMPENHO: 01040068 - DATA: 01/04/2025
DANIEL DIAS BATISTA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FANTASIAS, VESTIMENTOS E ADEREÇÕS PARA SEREM UTILIZADOS NA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DES [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 01040069 - DATA: 01/04/2025
DANIEL DIAS BATISTA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01040070 - DATA: 01/04/2025
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PREVICAR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIX [...]
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1.660,00 |
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EMPENHO: 01040071 - DATA: 01/04/2025
SERVICON - EMPREENDIMENTOS - F.L.F. CONSTRU?åES E
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, REPAROS, MANUTENÇÃO RETELHAMENTO,PEQUENOS CONCERTOS EM BICAS, SISTEMA ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE FU [...]
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11.000,00 |
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EMPENHO: 01040072 - DATA: 01/04/2025
MANOEL DIAS NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA 416E 4X4 CABINA FECHADA, PARA SEREM UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE DESVIOS DANI [...]
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11.200,00 |
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EMPENHO: 01040074 - DATA: 01/04/2025
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA. JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 01040075 - DATA: 01/04/2025
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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240,00 |
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EMPENHO: 01040076 - DATA: 01/04/2025
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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540,00 |
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EMPENHO: 01040089 - DATA: 01/04/2025
J. H. ALVES DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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4.250,00 |
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EMPENHO: 01040090 - DATA: 01/04/2025
J. H. ALVES DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS E REMENDOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 01040096 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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26.400,00 |
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EMPENHO: 01040103 - DATA: 01/04/2025
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, QUE SERAM UTILIZADOS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.300,00 |
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