Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
06/02/2025 |
EMPENHO: 03020030
41.434.325/0001-60
J. C. MARTINS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS DE PAGAMENTOS TAMANHO 4 CARTOLINA 150 AMARELAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO GERAL DO [...]
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2.500,00 |
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06/02/2025 |
EMPENHO: 02010042
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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92,69 |
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06/02/2025 |
EMPENHO: 31010002
20.260.697/0001-47
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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690,00 |
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06/02/2025 |
EMPENHO: 05020006
20.260.697/0001-47
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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165,00 |
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06/02/2025 |
EMPENHO: 03020001
20.260.697/0001-47
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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588,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 02010280
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA O BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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400,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 02010278
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 19 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR BOLSA FAMÍLIA PERTENCENTES A SECRETAR [...]
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760,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 02010122
13.663.962/0001-72
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICA QUE PRESTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ
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7.000,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 03020031
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA WEB DE ELABORAÇÃO DO PCA COM IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO PARA O SETOR DELICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE M [...]
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10.500,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 02010270
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
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400,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 02010272
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
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960,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 02010275
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
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560,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 02010276
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
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880,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 02010274
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 22 MEGAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
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880,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 02010281
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.040,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 02010283
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTARORES PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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320,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 02010279
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 14 MEGAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU.
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560,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 02010269
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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320,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 02010273
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 14 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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560,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 02010271
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 33 MEGAS,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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1.320,00 |
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05/02/2025 |
EMPENHO: 02010277
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.200,00 |
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04/02/2025 |
EMPENHO: 02010021
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, MANUTENÇÃO DA SUADE DA FAMILIA E BLATB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.566,70 |
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04/02/2025 |
EMPENHO: 03020024
088.XXX.XXX-92
JOAO JOSE DA SILVA NETO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO, DURANTE O(S) DIA(S) 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA UMA OCORRÊNCIA NOTURNA DE URGENCIA, [...]
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70,00 |
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04/02/2025 |
EMPENHO: 03020025
560.XXX.XXX-91
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO, DURANTE O(S) DIA(S) 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OCORRENCIA NOTURNA DE URGENCIA, CONF [...]
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70,00 |
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04/02/2025 |
EMPENHO: 03020026
073.XXX.XXX-11
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO, DURANTE O(S) DIA(S) 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OCORRENCIA NOTURNA DE URGENCIA , CON [...]
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70,00 |
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04/02/2025 |
EMPENHO: 16010015
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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17.134,69 |
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04/02/2025 |
EMPENHO: 16010014
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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5.970,50 |
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04/02/2025 |
EMPENHO: 07010015
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRIAÇU/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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3.390,73 |
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04/02/2025 |
EMPENHO: 31010001
33.652.309/0001-15
F A DE LIMA AUTOPE?AS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS 235/75 - 17,5 - NACIONAL DE 1ª LINHA, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
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5.000,00 |
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04/02/2025 |
EMPENHO: 03020032
06.942.056/0001-41
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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1.351,30 |
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