lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 6497 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/08/2025 - 09:05:31
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
06/02/2025 EMPENHO: 02010123
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAME [...]
3.602,00
06/02/2025 EMPENHO: 02010124
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
220,68
06/02/2025 EMPENHO: 27010012
15.837.094/0001-25
M. E. P. LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PAINEIS DE LED P5 UM TAMANHO 3X4 E DOIS TAMANHO 3X1 COM ESTRUTURA DE GRID P-30 PARA SER UTILIZADO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, JUNTO A SEC [...]
3.500,00
06/02/2025 EMPENHO: 03020029
41.434.325/0001-60
J. C. MARTINS - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS TAMANHO 4 CARTOLINA 150 BRANCAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
2.400,00
06/02/2025 EMPENHO: 02010104
06.741.243/0001-67
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE [...]
70,00
06/02/2025 EMPENHO: 02010018
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
12,00
06/02/2025 EMPENHO: 03020030
41.434.325/0001-60
J. C. MARTINS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS DE PAGAMENTOS TAMANHO 4 CARTOLINA 150 AMARELAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO GERAL DO [...]
2.500,00
06/02/2025 EMPENHO: 02010042
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
92,69
06/02/2025 EMPENHO: 31010002
20.260.697/0001-47
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
690,00
06/02/2025 EMPENHO: 05020006
20.260.697/0001-47
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
165,00
06/02/2025 EMPENHO: 03020001
20.260.697/0001-47
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
588,00
05/02/2025 EMPENHO: 02010280
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA O BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
400,00
05/02/2025 EMPENHO: 02010278
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 19 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR BOLSA FAMÍLIA PERTENCENTES A SECRETAR [...]
760,00
05/02/2025 EMPENHO: 02010122
13.663.962/0001-72
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICA QUE PRESTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ
7.000,00
05/02/2025 EMPENHO: 03020031
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA WEB DE ELABORAÇÃO DO PCA COM IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO PARA O SETOR DELICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE M [...]
10.500,00
05/02/2025 EMPENHO: 02010270
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
400,00
05/02/2025 EMPENHO: 02010272
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
960,00
05/02/2025 EMPENHO: 02010275
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
560,00
05/02/2025 EMPENHO: 02010276
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
880,00
05/02/2025 EMPENHO: 02010274
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 22 MEGAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
880,00
05/02/2025 EMPENHO: 02010281
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1.040,00
05/02/2025 EMPENHO: 02010283
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTARORES PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
320,00
05/02/2025 EMPENHO: 02010279
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 14 MEGAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU.
560,00
05/02/2025 EMPENHO: 02010269
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
320,00
05/02/2025 EMPENHO: 02010273
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 14 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
560,00
05/02/2025 EMPENHO: 02010271
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 33 MEGAS,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
1.320,00
05/02/2025 EMPENHO: 02010277
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
1.200,00
04/02/2025 EMPENHO: 02010021
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, MANUTENÇÃO DA SUADE DA FAMILIA E BLATB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
1.566,70
04/02/2025 EMPENHO: 03020024
088.XXX.XXX-92
JOAO JOSE DA SILVA NETO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO, DURANTE O(S) DIA(S) 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA UMA OCORRÊNCIA NOTURNA DE URGENCIA, [...]
70,00
04/02/2025 EMPENHO: 03020025
560.XXX.XXX-91
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO, DURANTE O(S) DIA(S) 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OCORRENCIA NOTURNA DE URGENCIA, CONF [...]
70,00

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