lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 9103 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/10/2025 - 10:40:27
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
06/10/2025 EMPENHO: 12090002
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
6.385,34
06/10/2025 EMPENHO: 01080005
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
5.030,64
06/10/2025 EMPENHO: 16090007
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
4.440,00
06/10/2025 EMPENHO: 05090001
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
13.154,00
06/10/2025 EMPENHO: 04090007
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
15.472,50
06/10/2025 EMPENHO: 05090002
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
22.961,80
06/10/2025 EMPENHO: 01090134
064.XXX.XXX-94
MARCELO VIEIRA DOS SANTOS
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIGILANCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA, NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS D [...]
1.260,00
06/10/2025 EMPENHO: 01090136
078.XXX.XXX-90
JOSE WESLEY DE FRANÇA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUARIA E ME [...]
1.050,00
06/10/2025 EMPENHO: 01090135
144.XXX.XXX-72
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DURANTE FEIRA DO AGRICULTOR, REALIZADO COM FAMILIAS CADASTRADAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE SERÃO REALIZADOS DU [...]
780,00
06/10/2025 EMPENHO: 01040130
13.955.504/0001-07
IDEAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE

.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE, PRESTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, S [...]
17.419,23
06/10/2025 EMPENHO: 01090137
18.657.198/0001-46
LM SOLUÇÕES DE TRANSITO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA UM MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
250,00
06/10/2025 EMPENHO: 01100008
19.622.023/0001-66
A.A FRAGOSO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO E INTREGAÇÃO COM O PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP), JUNTO A SECRETARIA DE [...]
10.000,00
03/10/2025 EMPENHO: 26090016
601.XXX.XXX-00
SAMUEL VILAR PEREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA A CIDADE DE F [...]
150,00
03/10/2025 EMPENHO: 13060045
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICI [...]
1.602,00
03/10/2025 EMPENHO: 13060044
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
1.068,00
03/10/2025 EMPENHO: 13060046
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
2.136,00
03/10/2025 EMPENHO: 01080049
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
2.937,00
03/10/2025 EMPENHO: 01080049
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
6.541,50
03/10/2025 EMPENHO: 01090126
41.063.125/0001-48
MARIA SELMA ALVES MASCENA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE REFIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1.044,00
03/10/2025 EMPENHO: 01090124
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQIUSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1.490,00
03/10/2025 EMPENHO: 01090127
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE 106 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE..
1.060,00
03/10/2025 EMPENHO: 01070274
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
1.602,00
03/10/2025 EMPENHO: 13060042
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
1.201,50
03/10/2025 EMPENHO: 01090130
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.090,00
03/10/2025 EMPENHO: 01090131
41.063.125/0001-48
MARIA SELMA ALVES MASCENA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.160,00
03/10/2025 EMPENHO: 01040145
746.XXX.XXX-00
FRANCISCO LUCIANO SILVA ALCANTARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 416, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESTACIONAMENTO - GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO [...]
2.500,00
03/10/2025 EMPENHO: 25080002
34.628.132/0001-84
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA ELEBORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRI [...]
6.500,00
03/10/2025 EMPENHO: 01090132
36.549.262/0001-57
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO NO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS ATIVOS,INATIVOS, PENSIONISTAS E DEPENDENTES, PROCEDENDO COM A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E PR [...]
4.189,50
02/10/2025 EMPENHO: 01090125
072.XXX.XXX-07
ALISSON FEITOSA MEDEIROS
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS CULTURAL DURANTE EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, FORRO DOS IDOSOS, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
840,00
02/10/2025 EMPENHO: 01090128
800.XXX.XXX-15
JOSE SABINO VANDERLEI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO COM 06 (SEIS) FIOS ARAME FIXADOS ES ESTACAS DE MADEIRA, PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE [...]
2.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024