lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 7140 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/09/2025 - 08:53:33
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
05/05/2025 EMPENHO: 02050001
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
1.812,00
05/05/2025 EMPENHO: 02050003
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
2.255,00
05/05/2025 EMPENHO: 02050002
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
2.230,00
05/05/2025 EMPENHO: 02050174
07.105.743/0083-11
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O SORTEIO, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
3.933,50
05/05/2025 EMPENHO: 14040014
033.XXX.XXX-83
CICERO GOMES TAVARES
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PRIMAVERA, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CA [...]
660,00
05/05/2025 EMPENHO: 14040016
299.XXX.XXX-63
LUIS ALVES TEOTONIO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
360,00
05/05/2025 EMPENHO: 21040001
13.642.080/0001-20
DANIEL DIAS BATISTA-ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LANCHES PARA O EVENTO DO PROGRAMA PRÉ APOSENTADORIA JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR
1.300,00
05/05/2025 EMPENHO: 02010201
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
10,00
05/05/2025 EMPENHO: 02010107
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
1.567,40
05/05/2025 EMPENHO: 01040143
41.342.569/0001-12
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E E DENSITOMETRIA OSSEA E LAUDOS, REALIZADO EM PACIENTES [...]
806,25
05/05/2025 EMPENHO: 30040032
08.328.356/0001-60
CENTER IMAGEM S/C LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
300,00
05/05/2025 EMPENHO: 01040073
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDEB. JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. .
3.923,60
05/05/2025 EMPENHO: 02010105
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
102,00
05/05/2025 EMPENHO: 24040007
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1.665,00
05/05/2025 EMPENHO: 28040005
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L-200 DE PLACAS SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
945,00
05/05/2025 EMPENHO: 25040012
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1.539,00
05/05/2025 EMPENHO: 25040011
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SBP 3J66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1.125,00
05/05/2025 EMPENHO: 25040010
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBL 7D56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
522,00
05/05/2025 EMPENHO: 24040013
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO STRADA DE PLACAS SBP-1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1.260,00
05/05/2025 EMPENHO: 24040009
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇO DIFERENCIAL E SERVIÇO TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1.332,00
05/05/2025 EMPENHO: 24040011
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇO TRANSMISSÃO E SERVIÇO TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
792,00
05/05/2025 EMPENHO: 25040005
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇO PINCE, TROCA DE ÓLEO E FILTROS E SERVIÇO FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
639,00
05/05/2025 EMPENHO: 28040007
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SAR 8I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
855,00
05/05/2025 EMPENHO: 28040006
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS PMJ 8944, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1.215,00
05/05/2025 EMPENHO: 05050015
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A META 01-A E META 9-1 OBRA DE MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPI [...]
103,03
05/05/2025 EMPENHO: 02010018
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
323,00
05/05/2025 EMPENHO: 02010101
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
686,80
05/05/2025 EMPENHO: 28040003
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
1.530,00
05/05/2025 EMPENHO: 14040017
12.465.357/0001-24
FUNDAÇAO ZULI MORAIS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÕES DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
600,00
05/05/2025 EMPENHO: 14040015
086.XXX.XXX-01
RAICA ALVES ALMEIDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
480,00

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