lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 6534 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/10/2025 - 13:18:52
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 30040125 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
65,00 0,00 0,00
EMPENHO: 30040035 - DATA: 30/04/2025
JOSE ARNALDO ALVES DE LIMA ME
SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: ESTOJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
560,00 560,00 560,00
EMPENHO: 30040001 - DATA: 30/04/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE [...]
22.165,52 22.165,52 22.165,52
EMPENHO: 30040032 - DATA: 30/04/2025
CENTER IMAGEM S/C LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 30040025 - DATA: 30/04/2025
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO/GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, PARA O EXERCÍCI [...]
7.554,00 7.554,00 7.554,00
EMPENHO: 30040002 - DATA: 30/04/2025
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRI [...]
62.000,00 59.421,04 59.421,04
EMPENHO: 30040114 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
780,00 0,00 0,00
EMPENHO: 30040031 - DATA: 30/04/2025
32.349.499 JOSE SAVIO LIMA DE MORAIS
SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTAODS NA REVISÃO COMPLETA E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO TIPO MOTO HONDA TITAN CG 125CC DE PLACA MNO-5438/CE, PERTENCENTE AO SAMAE.
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 30040030 - DATA: 30/04/2025
32.349.499 JOSE SAVIO LIMA DE MORAIS
SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTAODS NA REVISÃO COMPLETA E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PELAS EM VEICULO TIPO MOTO HONDA XLR ES 125CC DE PLACA HXV-1309/CE, PERTENCENTE AO SAMAE.
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 30040026 - DATA: 30/04/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÃPO PREVIDENCIARIA, CONFORME NEGOCIAÇÃO DE Nº 4132470, RELATIVO A DÉBITOS SOBRE SERVIDORES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
1.558,15 1.558,15 1.558,15
EMPENHO: 30040175 - DATA: 30/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
DEDUÇÃO RENDIMENTOS CONFORME APLICAÇÃO FINANCEIRA NO FUNDO MM JUROS E MOEDAS.BANCO DO BRASIL.
3.684,02 0,00 0,00
EMPENHO: 30040156 - DATA: 30/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL COMPETENCIA 04/2025
42.035,17 0,00 0,00
EMPENHO: 30040154 - DATA: 30/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPETENCIA 04/2025
5.708,31 0,00 0,00
EMPENHO: 29040009 - DATA: 29/04/2025
ASSESI BRASIL LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PA [...]
29.700,00 13.200,00 13.200,00
EMPENHO: 29040008 - DATA: 29/04/2025
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
11.070,00 4.920,00 4.920,00
EMPENHO: 29040007 - DATA: 29/04/2025
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
8.550,00 4.750,00 3.800,00
EMPENHO: 29040006 - DATA: 29/04/2025
OPENGEST LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
5.850,00 1.950,00 1.300,00
EMPENHO: 29040005 - DATA: 29/04/2025
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
66.690,00 29.640,00 29.640,00
EMPENHO: 29040010 - DATA: 29/04/2025
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - JUAZEIRO
SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE COLA QUENTE ESCOLAR BASTÃO GROSSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
331,55 331,55 331,55
EMPENHO: 29040003 - DATA: 29/04/2025
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
APORTE FINANCEIRO SAMAE
20.000,00 300,00 300,00
EMPENHO: 29040001 - DATA: 29/04/2025
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
10.500,00 10.500,00 10.500,00
EMPENHO: 29040004 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
428.808,71 428.808,71 428.808,71
EMPENHO: 29040002 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
EMPENHO: 29040003 - DATA: 29/04/2025
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 28040012 - DATA: 28/04/2025
CICERO SILVA DE LIMA
SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS DIÁRIAS AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE C [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 28040003 - DATA: 28/04/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
1.530,00 1.530,00 1.530,00
EMPENHO: 28040004 - DATA: 28/04/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE - 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
1.125,00 1.125,00 1.125,00
EMPENHO: 28040007 - DATA: 28/04/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SAR 8I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
855,00 855,00 855,00
EMPENHO: 28040006 - DATA: 28/04/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS PMJ 8944, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1.215,00 1.215,00 1.215,00
EMPENHO: 28040005 - DATA: 28/04/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L-200 DE PLACAS SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
945,00 945,00 945,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024